您好!老師正在看題目
老師,為什么有些會計喜歡這樣做賬呢?各種分錄都做一張憑證就完了,這是我遇到的第三個會計這樣做賬了
那我還是不會做分錄郭老師,在嗎 ?前面做銀行流水的時候做了這樣的一筆分錄
公司是個體戶,做零售的,開通了二維碼收款,銀行流水上收到的錢都是第三方支付平臺轉(zhuǎn)進(jìn)來的錢,這種怎么做會計分錄
老師我想咨詢一下反還工會是這樣做么!第一個圖是銀行反還工會的流水。 第二個是做的憑證。 第三個是繳納的銀行流水會計分錄這樣做對不
老師,我今天第一天入職做會計,收到了份銀行流水,里面標(biāo)記了借方和貸方發(fā)生額。但是我發(fā)現(xiàn)這個銀行存款的借貸方,好像和我平時做賬分錄的銀行存款不一樣?平時分錄的銀行存款貸方表示減少,借方表示增加。銀行流水的借貸方發(fā)生額是反著來的嗎?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
您好!第二個圖不是沖減管理費用,而是貸記其他應(yīng)付款,以后用這個錢支付時,再平掉其他應(yīng)付款
工會反還是已經(jīng)繳納過的稅款
繳納時候做的借管理費用工會經(jīng)費貸銀行存款
您好!是的,錢返還給工會不是沖減費用,而是要把這個錢用掉哦,作為工會經(jīng)費花掉的
那我應(yīng)該怎么做會計分錄合適呢
您好! 借,銀行存款 貸,其他應(yīng)付款