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老師我想咨詢一下反還工會是這樣做么!第一個圖是銀行反還工會的流水。 第二個是做的憑證。 第三個是繳納的銀行流水會計分錄這樣做對不

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2023-11-02 14:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-11-02 15:02

您好!老師正在看題目

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齊紅老師 解答 2023-11-02 15:03

您好!第二個圖不是沖減管理費用,而是貸記其他應(yīng)付款,以后用這個錢支付時,再平掉其他應(yīng)付款

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快賬用戶8868 追問 2023-11-02 15:06

工會反還是已經(jīng)繳納過的稅款

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快賬用戶8868 追問 2023-11-02 15:07

繳納時候做的借管理費用工會經(jīng)費貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-11-02 15:11

您好!是的,錢返還給工會不是沖減費用,而是要把這個錢用掉哦,作為工會經(jīng)費花掉的

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快賬用戶8868 追問 2023-11-02 15:17

那我應(yīng)該怎么做會計分錄合適呢

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齊紅老師 解答 2023-11-02 15:26

您好! 借,銀行存款 貸,其他應(yīng)付款

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您好!老師正在看題目
2023-11-02
你好;? ? 那你 還是考慮重新建賬好一些的;? ? 不然你期末和期初都不對的??
2022-02-28
好,這個分錄是正確的,還有哪一個不會?
2022-11-01
你好,第1筆是結(jié)匯按人民幣到賬金額入賬,差入財務(wù)費用-匯兌損益中,手續(xù)費入財務(wù)費用-手續(xù)費. 第2筆20萬是什么業(yè)務(wù)?
2021-01-13
你好,確實是這樣的哈
2023-12-12
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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