你好,需要做一部分按工資形式的轉(zhuǎn)出來
以前折價轉(zhuǎn)入的非上市公司的股份,目前要按照工商認繳價值轉(zhuǎn)出需要繳納個稅嗎?就是比如以前1元購入了認繳注冊資本100元的股份,現(xiàn)在企業(yè)依然是虧損,按照100元轉(zhuǎn)出,我需要繳納個人所得稅嗎?如果需要,計稅金額是99嗎?
請問老師我們公司和出租方(個人)簽了租房合同,為的是給員工住宿,我們按照福利費要交個稅,出租方不給我們開發(fā)票不能所得稅稅前扣除!那如果按房租的金額以津貼補助形式發(fā)給員工按福利費支出這樣就不需要發(fā)票了是嗎?就可稅前扣除了吧!
是這樣的,我們公司實收資本是600萬,是兩個股東,一個股東的話是100萬,然后現(xiàn)在是其中一個股東要轉(zhuǎn)讓給另外一個人,現(xiàn)在這100萬的話,要交印花稅,我這個我知道了,但是這個個稅的話是,是按照未分配利潤交個稅,還是按照股權協(xié)議里面,多少錢轉(zhuǎn)的,如果要是比如說是100萬,我要是平價轉(zhuǎn),就100萬轉(zhuǎn)給他,還要交個稅嗎?如果我是120萬,轉(zhuǎn)讓給另外一個人,這多出來,這20萬要交個稅嗎?
老師有個問題想請教了,啥就是那個,建筑公司就是個人去稅務局代開發(fā)票的時候,不需要,交一個個稅,然后,就是經(jīng)營所得交的,然后稅務局說,就是我們開,就是他們給我們,那這個人代開這張發(fā)票。寫的是人工費,說不能按照今天說的來開,如果要是按經(jīng)營說的來開的話,就不能寫人工費,說讓讓我們把這個發(fā)票作廢重開,但是。如果要是作廢重開的話,這就相當于是項目經(jīng)理承包了一個項目,然后他干完了之后打給他的那個工程款,也就是,這樣的話不能開成人工費的話,還是要按照經(jīng)營說的來交個稅的話,不想按照勞務繳納20%的個稅的話,有什么,比如說不開人工費能開開成什么。
老師,我公司是100%獨資,里面的資金我要提出來的話,如果按照工資的形式轉(zhuǎn)出來就要交個人所得稅;如果直接轉(zhuǎn),不按照工資形式,那么就不能抵成本,企業(yè)所得稅就多了,這兩種方法哪個好呀
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
一部分按工資形式發(fā),不超過5000這樣可以嗎
那另一部分怎么轉(zhuǎn)出來呢
可以,另外一部分只能考慮合理的費用,然后一部分就直接提
另一部分能不能以備用金的形式轉(zhuǎn)的法人私賬呀
合理的費用包括什么呢
備用金不建議,容易被理解成借款,一樣涉及個人所得稅
找多幾個人,發(fā)工資然后轉(zhuǎn)到法人賬戶,這樣呢
想要不交個稅,以工資形式轉(zhuǎn)出來,抵扣企業(yè)所得稅
嗯,你也可以這樣操作,真實的情況下
那這個員工是必須是自己公司的員工嗎
這個可以是臨時工這種