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老師,我們給對方來了票,然后對方要我們出具一份委托書,他那邊幫我們代發(fā)工資,到時(shí)給我們工資單,這可以嗎?分錄怎么做

2023-11-02 10:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-02 10:34

您好,這個(gè)是可以的,正常的話,你們就是做往來的

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快賬用戶3151 追問 2023-11-02 10:34

會計(jì)分錄怎么寫,當(dāng)時(shí)掛的是應(yīng)收賬款

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齊紅老師 解答 2023-11-02 10:35

是這樣的? 借 應(yīng)收賬款? 貸? 收入? 然后? 借 主營業(yè)務(wù)成本? 貸 應(yīng)收

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快賬用戶3151 追問 2023-11-02 10:38

貸方收入怎么寫會計(jì)科目,庫存現(xiàn)金還是啥?

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齊紅老師 解答 2023-11-02 10:40

貸方?不是這倆分錄嗎,是主營業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶3151 追問 2023-11-02 10:43

是的,看錯(cuò)了,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-11-02 10:44

不客氣的,祝您開心

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相關(guān)問題討論
您好,這個(gè)是可以的,正常的話,你們就是做往來的
2023-11-02
加工費(fèi) 借委托加工物資 貸應(yīng)付賬款 支付加工費(fèi)借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
2024-05-03
您好,這個(gè)的話,是可以的,可以代付
2024-01-09
借:應(yīng)收賬款 52530.45 貸:主營業(yè)務(wù)收入 50029 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2501.45 借:主營業(yè)務(wù)成本 48914.71 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) 2445.74 貸:應(yīng)付職工薪酬 51360.45
2022-08-27
同學(xué)你好,實(shí)質(zhì)這筆款也是貴公司的勞務(wù)支出,只不過需要對方代發(fā)而已,所以這筆支出需要做賬,憑證就是借項(xiàng)目成本,貸銀行存款
2024-02-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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