借:應(yīng)收賬款 52530.45 貸:主營業(yè)務(wù)收入 50029 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2501.45 借:主營業(yè)務(wù)成本 48914.71 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) 2445.74 貸:應(yīng)付職工薪酬 51360.45
我們是勞務(wù)派遣公司,然后我們?nèi)藛T不夠,從別的勞務(wù)派遣公司買了50萬人工,對方給我們開差額發(fā)票了,我們這邊又把這50萬人工派遣到工廠上班,工廠給我們費(fèi)用是60萬,我們怎么給工廠開具發(fā)票?具體的會計(jì)分錄怎么做
老師,您好,我們支付給勞務(wù)派遣公司的員工工資和保險(xiǎn)怎么做會計(jì)分錄呀?勞務(wù)派遣公司給我們開的發(fā)票是勞務(wù)費(fèi)!
請問老師我們支付給勞務(wù)派遣公司勞務(wù)派遣人員工資及服務(wù)費(fèi)但是對方還未給我們開票分錄怎么做呢
請問老師我們支付給勞務(wù)派遣公司勞務(wù)派遣人員工資及服務(wù)費(fèi)但是對方還未給我們開票分錄怎么做呢
老師,我們有一批人在勞務(wù)派遣公司代發(fā)的工資,對方給我們開票,我們支付工資和服務(wù)費(fèi),這怎么做分錄
經(jīng)營范圍是蔬菜的,開普票免稅,對方公司是不是可以抵扣9%的進(jìn)項(xiàng)稅額
老師你好!企業(yè)是農(nóng)業(yè)賣自產(chǎn)雞蛋,對方要按禮盒開增值稅免嗎
請問外貿(mào)企業(yè)平時(shí)出口貨物是免稅和退稅的,收到客人的模具費(fèi)需要怎么處理,此模具是不出境,在國內(nèi)生產(chǎn)出口貨物用的。
老師,您好,請問自己種的楊梅是開水果還是林業(yè)產(chǎn)品呢
一般納稅人,四月份收到收到商品的專票,但四月份沒有對應(yīng)的收入就沒做成本,該發(fā)票就沒有處理,這樣可以嗎?然后去年收到的進(jìn)項(xiàng)成本票,對方六月份作廢了,這個我要怎么做分錄
醫(yī)藥健康品是做業(yè)務(wù)費(fèi)嗎
老師,車輛年審檢測費(fèi)記入什么科目?
老師,出差期間,請客戶吃飯,屬于差旅費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是都行
老師,論證費(fèi)合同需要交印花稅嗎
核算成本,比如我司不留庫存,這個工單采購多少就發(fā)多少給生產(chǎn),可以直接用采購單價(jià)算成本嗎,是不是不符合會計(jì)法
我們的收入只有1500的服務(wù)費(fèi),我們差額征收
或者你把這個分錄改下 因?yàn)槟憬o的發(fā)票上收入是1170 借:應(yīng)收賬款 52530.45 貸:其他應(yīng)付款 51360.45 主營業(yè)務(wù)收入 1114.29 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅 55.71 借:其他應(yīng)付款 51360.45 貸:應(yīng)付職工薪酬 51360.45
其實(shí)第一個分錄收入-成本就是你不含稅的服務(wù)費(fèi)收入