你好,你用日記這樣做的話,你出不了利潤表。
你好,老師 我想問一下我們是建安業(yè),我們公司成立一年多了,然后之前的賬務(wù)都是記的流水,那現(xiàn)在我從新用軟件建賬我的內(nèi)賬是不是要結(jié)合外賬來做啊,因?yàn)榻坏脑鲋刀惖冗@些都要跟著外賬的來對(duì)嗎?然后就是由于很多的開支都是沒有發(fā)票的,沒法計(jì)入外賬中,那這樣我外賬的利潤也就高了 所得稅也多了對(duì)嗎? 那跟我內(nèi)賬所算出來的所得不一樣,這種怎么辦 我做賬過程中需要考慮外賬嗎?
老師您好,請(qǐng)問下,我們公司是有外賬出去的,需要給哪些票據(jù)給外賬,因?yàn)槲覀冏约阂残枰獌?nèi)部在系統(tǒng)上做賬。怎么方便比較好?是不是原票據(jù)都要給外賬,我們自己復(fù)印嗎?但這樣單據(jù)很多很多,比較影響工作效率,我們單獨(dú)一場(chǎng)會(huì)議的報(bào)銷單據(jù)就很厚,大幾萬的。
老師,您好,請(qǐng)問公司的內(nèi)賬需要怎么入手,發(fā)票很多,一般月初就給外賬了,可以不考慮發(fā)票稅,用現(xiàn)金日記賬出報(bào)表嗎?這樣是不是只能出利潤表?
老師,請(qǐng)教您一個(gè)問題 我們有四家公司都是賣圖書 電商和批發(fā)兩種形勢(shì) 老板呢想要內(nèi)賬的三大財(cái)務(wù)報(bào)表。不想看對(duì)稅務(wù)局的。其實(shí)對(duì)稅務(wù)局的賬也是實(shí)際賬 就是開票了確認(rèn)收入 不開票的等對(duì)方要票了 才確認(rèn)收入。內(nèi)賬我一直都用表格給他做的 并沒有用軟件記賬。所以我現(xiàn)在想用軟件記賬想從2025年1月開始做 把四個(gè)公司的都記錄在一個(gè)賬套里出報(bào)表就是總的報(bào)表里 這樣可以吧。但是問題來了,如果錄入期初按外賬的余額表不太行因?yàn)橛泻芏鄽v史遺留的應(yīng)收,其他應(yīng)收等往來賬沒法清理。我不建立期初了 直接按1月的銀行發(fā)生額錄入記賬憑證可以嗎
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,有沒有什么比較高效一些的辦法,我現(xiàn)在沒有做賬。半路接上,這個(gè)期初數(shù)據(jù)需要很多時(shí)間整理。
我是想整理公司內(nèi)部實(shí)際的數(shù)據(jù),但外賬上可能沒有申報(bào)那么多未票收入,我們本身交付時(shí)間就比較長。比如10月付款,可能在12月才能完成交付。如果按交付時(shí)間確認(rèn)收入,當(dāng)月就體現(xiàn)的少
你好,之前的還看嗎?如果不看的話,盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額來給我提出,然后你單位有業(yè)務(wù)直接做就可以了,可以沒有原始憑證。你可以合并一塊,你只要以后能查賬,能查到就行。
老師,您的意思是我盤點(diǎn)目前公司所有的賬戶的余額去做賬是嗎?比如當(dāng)月收了100萬課程款,我不管發(fā)票,按100萬確認(rèn)收入?但實(shí)際還有很多是沒有交付的,主要是做賬這里我跟外賬會(huì)有點(diǎn)混,外賬一般是按權(quán)責(zé)發(fā)生制,按發(fā)票確認(rèn)收入
是的,這個(gè)不可以的,你得看一下它消耗了多少。按照實(shí)際來。
還有一個(gè)問題就是,我們是有幾家子公司,但都是獨(dú)立核算的,但在老板看來都是一家,所以業(yè)務(wù)有關(guān)聯(lián),那我做賬要把幾家公司合并在一起做賬嗎
你看一下你老板他是看合并的利潤還是分開的,如果分開的話,你需要分開來做一個(gè)企業(yè)自己做一個(gè)賬套。
是合并的
就合并在一塊兒做就行。