您好,這個是可以的,可以的
公司購買的分期貸款貨車,在運輸公司掛靠,貸款又由公司股東和貸款公司簽訂融資回租分期還款的合同,實際每月都由公司將錢打到股東個人賬戶代扣款,現(xiàn)在又由公司給貸款公司出具了一份以后貸款由公司直接支付到貸款公司的說明,現(xiàn)在這車名義上屬于誰的呢,我們公司銷售石子,又將料款和運費款開在了一起,我們能將貨車產(chǎn)生的加油費等各項費用入賬嗎?收到的進項發(fā)票能不能抵銷項增值稅,老師麻煩您把這個幫我理清楚一點,現(xiàn)在特別懵
老師請問一下,我們是一家物流運輸公司,公司的幾十臺車都是客戶掛在我們公司,買賣都要通過我們公司,所以有很多購車的進項,但是我們又沒有實體運輸,老板想把進項抵扣,就給別人開了運輸合同,開了運輸發(fā)票,別人也會把發(fā)票金額對公打給我們,我們扣除了稅點之后,又不能對公給別人,以前就是法人將款提到個個卡,想辦法轉(zhuǎn)給對方個人帳戶,現(xiàn)在公轉(zhuǎn)私越來越嚴,有沒有什么好的辦法解決這個問題呢?注冊倉儲租賃還有汽車配件的個體戶可行不,或者有沒有好點的辦法呢? 謝謝老師
您好!老師,我們公司是有兩個入股投資公司,這里就管兩個叫A公司,B公司,其中一個A公司想要撤資進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓,然后A公司那邊請了審計團隊,要求審計到2022年3月,我公司去年買了一塊地皮,但是原產(chǎn)權(quán)人與租賃方租賃合同未到期,產(chǎn)權(quán)過戶完,我公司到現(xiàn)在并沒有與租賃方重新簽訂合同,2022年6月份的時候打過來一筆租金我記在了其他應(yīng)付上,因一直未確認是否合作,我們也未開票,現(xiàn)在審計公司那邊按照原產(chǎn)權(quán)人與租賃方的租賃合同估算了收入,并計入我們公司財務(wù)報表里出具審計報告,我想問下老師這種情況可以這么操作嗎?對我們公司財務(wù)及報稅這款塊有多大影響?因為審計報告我們這邊還要蓋章并且財務(wù)報表財務(wù)人員還要簽字?會對我個人有什么影響嗎?
老師 我們是一般納稅人的運輸公司 去年9月份之前還是小規(guī)模 我們?nèi)ツ?月份之前開了車子的進項發(fā)票 還認證了 今年4月被稅務(wù)局風(fēng)險檢測到了 這個發(fā)票就在做進項轉(zhuǎn)出的 把增值稅的申報表從去年就做進項轉(zhuǎn)出了 并且吧去年9月份到4月份的申報表全部更正了 現(xiàn)在我這邊在賬務(wù)處理需要做什么分錄嗎 需要把去年的賬務(wù)處理修改下嗎
老師你好,公司一般納稅人,前幾天s局進行了稽查,隨機自選,查到我們公司要求我們自查,昨天下到公司進行了賬務(wù)查驗,問題發(fā)現(xiàn)是讓我們把增值稅柴油發(fā)票進項稅額轉(zhuǎn)出 我們公司固定資產(chǎn)沒有柴油車的,進了柴油發(fā)票并進行了抵扣。這種情況下是得開租車發(fā)票對吧?如果這個租車,租金可以寫無償使用嗎?然后我們給他加油訂成本和費用了,租金最低限額的有多少? 現(xiàn)在我們的解決辦法?怎么能降低納稅所交稅額
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時間改動成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)99082.57。 確認19年收入的時候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時用同一個財務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費用報銷單上蓋了一個銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學(xué)人數(shù)和學(xué)校排名
個體工商戶沒開通稅務(wù),開貨車運輸收運費,對方付款后,這個發(fā)票該怎么開給對方?去稅務(wù)局代開嗎?
客戶1采購我們產(chǎn)品付了全款,客戶2欠我們貨款用貨抵貨款,客戶2直接代我們發(fā)料給1,這樣有沒有問題
老師,你看一下完稅憑證,扣增值稅2984.41,扣城市維護建設(shè)稅費74.61,扣地方教育費附加29.84,扣教育費附加44.76,共扣稅款3133.62,公司這個月就這幾種稅。跟資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費700.2有什么關(guān)系?還是說在賬公司申報錯了?
老師,新公司被辭退了,交了1個社保,可以領(lǐng)失業(yè)金嗎
老師,如果客戶拖欠代賬費,如果對方不給,是不是可以懟回去哈,前提對方還找茬
但是,對方不能給我們開具租金發(fā)票
可以開運輸發(fā)票,這樣可以嘛?
可以,這個是不影響的哈
好的,調(diào)賬,就是把這個運輸錢加到今年3月,或者1月,因為沒有跨年,其他不用做調(diào)整吧
可以,對的,理解的厎
或者不調(diào)賬,一直未付對方租金可以嘛?
現(xiàn)在支付了,記到賬上也行吧?您看哪個做更合適
第一個辦法就可以的
好的,謝謝
沒事的哈,早點休息
我還想問一下, 運輸現(xiàn)在開的票, 我的分錄運輸合同1月簽了,1月怎么做憑證?
1月不做,因為啥都沒有當(dāng)時
意思是什么時候取得運輸發(fā)票什么時候做?
那之前抵扣的油票,是不是有這個運輸合同也可以進行抵扣?并不需要?這個運輸發(fā)票, 還有合同用不用備案什么的, 固定資產(chǎn)備案又怎么進行備案?
對那個也是可以正常抵扣的,只要你收到發(fā)票在做賬就可以
合同用不用備案?固定資產(chǎn)備案怎么做?
合同不需要備案,這個是不用的
好的謝謝了,您早點休息
沒事的哈,早點休息