您好,這個是可以的,正常暫估做成本
就是我做暫估成本的時候:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款——暫估款 收到發(fā)票時:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款 紅沖暫估成本:借:紅字主營業(yè)務(wù)成本,貸:紅字應(yīng)付賬款——暫估款 這樣做帳可以嗎?
老師暫估時借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款,現(xiàn)在收到的發(fā)票有些不屬于主營業(yè)務(wù)成本,可以先紅沖暫估,在把收到相應(yīng)的發(fā)票做到相應(yīng)的科目,在把剩下未收到票的做一筆暫估可以嗎?有部份發(fā)票是加工廠設(shè)備發(fā)票,可以入到主營業(yè)務(wù)成本嗎?
建筑勞務(wù)公司暫估勞務(wù)成本及收到發(fā)票后紅沖暫估勞務(wù)成本的全部分錄是不是 暫估時 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款-暫估成本 結(jié)轉(zhuǎn) 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)成本 匯算清繳前取得發(fā)票 先紅沖 借 主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù) 貸 應(yīng)付賬款-暫估 負數(shù) 再按取得發(fā)票的金額做分錄 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款-某某 結(jié)轉(zhuǎn) 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 匯算清繳后取得發(fā)票 先把當(dāng)年暫估的成本全部調(diào)增?
老師,11份應(yīng)付賬款是暫估的,在12月收到發(fā)票后,這樣調(diào)賬沖應(yīng)付暫估對不對? 借:主營業(yè)務(wù)成本26000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 26000 1.先做紅字沖銷 2.次月收到發(fā)票支付后按實際發(fā)票金額記賬 借:主營業(yè)務(wù)成本 23268.87 貸:應(yīng)付賬款-其他23268.87
錢已經(jīng)付了,票還沒過來,服務(wù)已經(jīng)提供過了!可以做成本暫估嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款,還是借:應(yīng)付賬款-暫估 貸銀行存款,借主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 -暫估,等隔月收到發(fā)票就紅沖?
.A公司7月份交增值稅1000元,實交1200元,應(yīng)交消費稅2000元,實交1800元,計算城建稅(5%),教育費附加(3%),地方教育費附加(2%)。分錄怎么做
你好!老師,我們是制造業(yè)光學(xué)行業(yè),之前企業(yè)沒有建應(yīng)收應(yīng)付臺帳?公司都成立7年了?現(xiàn)在要重新建應(yīng)收應(yīng)付內(nèi)帳臺帳不知道從哪入手?
你好,我想接消防施工項目會計做,你可以全程教嗎
我在百度上買了38元的歪點點忘了激活碼要去那里能查到
如果想把公司過戶給別人這種情況需要交分紅嗎稅嗎?
勞務(wù)公司開具的差額征稅發(fā)票,發(fā)票上的扣除額數(shù)據(jù)是怎么來的?
老師,請企業(yè)做退免稅備案時,稅局會下現(xiàn)場看嗎?
二月份的本月合計這樣寫是不是錯了?二月份借方?jīng)]有發(fā)生額直接寫0還是把一月份的余額寫到二月份的?
老師,一般納稅人收到成本票要按價稅分離之后的稅稅價做成本。那小規(guī)模是不是要按價稅合計的作為成本價?那如果收到一張發(fā)票高于實際付款。那我就按實際付款價入賬就好了是吧?發(fā)票高出的金額我就不管了
老師,兼職工資做在工資表里面不買社保,有沒有問題,是不是還要簽個合同啊,然后要交個稅的話,個人肯定不想交嘛,那這一部分稅是怎么給個人呢?
老師甲方欠乙方貨款,甲方提供抵押由乙方在銀行貸款抵貨款,那乙方收到這筆錢是做短期貸款呢,還是減應(yīng)收款呢?每個月會產(chǎn)生利息,如果我做短期貸款是涉用印花稅,如果做減少應(yīng)收款,那每個月產(chǎn)生的利息取得發(fā)票匯算也要調(diào)增嗎?這個情況該怎么處理。
這個的話,最好是減少應(yīng)收款的處理,這個
如果我減少應(yīng)收款了,那我公司每個月支付的利息,到時候匯算要調(diào)增嗎?
對的,這樣是需要調(diào)增的
那這樣不行,一年累計下來也不少呢。
短期借款的話,還有利息啊,什么的這個也有