你好,附表二填寫進項 附表一填寫銷項 然后主表自動留底,這個不用填寫,在20行,你看下。
請問老師,我本月要申報上期的增值稅,本月進項小于銷項,但是上個月有留底的30萬稅額和繳納的未開票稅額117675,請問老師我怎么填寫
老師我這個增值稅的銷項稅額:40220.65元,進項稅額認證了66426.51,我要留底一部分,那我申報的時候,應該怎么填寫?
老師,我本月進項稅加上上個月留底的進項稅大于本月的銷項稅,為什么申報增值稅的時候軟件那部分還要繳納增值?
老師,留底退稅申請中, 日期增值稅銷售額,同期全部銷售額怎么填寫?
稅控抵稅金額280元+本期進項>本期銷項,大于部分不應該留底嗎? 增值稅報表現(xiàn)在有問題
一個員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報表嗎還有今年年初的報表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒有來,需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因為費用金額有爭議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡易征收 預繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務公司,把部分勞務分包給了兩個包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務費發(fā)票,我們再開給分包方?,F(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售,賣方兼承租人應按照銷售價款與資產(chǎn)賬面價值的差額確認處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤,該怎么算
老師,我們?nèi)ツ?月5號簽了一份合同,總共10萬,到現(xiàn)在為止給了對方8萬了,和對方要發(fā)票對方一直以款項沒有全部轉(zhuǎn)過來拒絕,說等10萬塊錢全部轉(zhuǎn)過來就給開發(fā)票,如果我們轉(zhuǎn)完對方開了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過了5月31號是不是就不能用了
老師500表中的33行,審計計提的壞賬準備填不上去數(shù)據(jù)呢,小企業(yè)會計準則
好的 老師 謝謝你
不用客氣,工作愉快。