你好,我點錯了。 未分配利潤按照分紅交20%的個人所得稅就可以了。
你好,老師,請問公司股權轉讓,個人百分之二十股權轉讓給個人,0元轉讓,稅務本月未分配利潤2000,上月未分配利潤2000,稅務本年未分配列潤1萬,還需要根據企業(yè)未分配利潤交稅嗎,如果交,一般按未分配利潤多少交
老師股權轉讓。雙方都在轉讓時按未分配利潤交了個人所得稅。公司賬面怎么處理
老師好,一人有限公司,股權轉讓有未分配利潤,交完20%的個稅后,未分配利潤怎么處理呢,是掛在賬上還是分掉呢
老師好,一人有限公司,股權轉讓,交完個稅,轉讓后那個未分配利潤怎么處理呢?是分掉還是掛在賬上?請郭老師回復好嗎
請問老師股權轉讓原來是兩個股東現(xiàn)在都轉給一個股東,變成一人有限公司可以嗎?賬上還有未分配利潤,但是賬上沒錢可以不分配嗎
老師這是怎么回事 ,我還沒報稅就自己申報了
無形資產、固定資產處置,報廢的話是算營業(yè)外收支還是資產處置損益
老師企業(yè)所得稅季報 營業(yè)收入本年累計,營業(yè)成本本年累計金額,利潤總額本年累計金額單位都是元對嗎?季末資產總額是萬元對不
以出包方式建設固定資產,預付工程款,用預付賬款還是,銀行存款
老師,計提工資16000,發(fā)放工資的時候忘記代扣社保853.83了,并且有一個人工資沒發(fā),實際發(fā)放了12500,這樣怎樣寫會計分錄呢?發(fā)工資的時候
公司收到保險公司事故賠償500元!怎么列賬?需要繳納增值稅嗎?謝謝!
老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄怎么做,背書轉讓給其他公司時分錄怎么做,中間沒有款到公戶 ?出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄借記“應收票據”科目,貸記“主營業(yè)務收入”科目,并同時貸記“應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)背書轉讓給其他公司時,應當借記“應付賬款”科目,貸記“應收票據”科目,對嗎,老師?中間沒有款到公戶,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小規(guī)模企業(yè)。
老師,我接的前任會計做的賬,上一年度制造費用-累計折舊有貸方余額,我怎么做分錄能沖回?
老師您好,請問餐費計入什么科目呀
老師,哪個是實際累計繳納的增值稅啊
未分配利潤,不分掉掛在賬上的話也要交個稅嗎
稅務局會讓交稅是這樣。所以建議你就按分紅交。 不然稅務局按理轉讓所得也讓你交稅,也是20%的稅率,其實是一樣的交了稅。
那我可以直接分紅,拿走這筆錢的吧
是的,咱直接分紅交20%的個人所得稅,然后就把錢拿走就行了。
如果,還是掛在賬上的話,下個股東拿走錢的時候是不是還要交分紅稅的
好對的。分紅的時候還需要繳納個人所得稅,對的。
好的,謝謝老師
?你好同學: 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!