同學(xué)你好 你們是小規(guī)模的嗎

老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
老師,公司轉(zhuǎn)讓了6臺(tái)汽車超重機(jī),之前以定金19000開了0稅率的二手車發(fā)票的,現(xiàn)在稅局打電話讓他們以銷售合同金額430000元補(bǔ)稅,請(qǐng)問報(bào)增值稅的時(shí)候我是直接把430000全部填在13%稅率的未開票收入那里,還是19000填開具其他發(fā)票欄,411000填未開票收入?但這申報(bào)表上開具其他發(fā)票對(duì)應(yīng)銷售額欄次下面只有6%、9%、13%稅率的,沒有0稅率的,而稅局要他按合同金額交稅哦
老師您好,這個(gè)稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票是啥?我們公司出售了一個(gè)固定資產(chǎn)二手車,開了一張發(fā)票,但是上面沒有稅率,我申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該把這個(gè)收入填在哪里?
老師,六月份賣了21年購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)小汽車,賣了價(jià)稅合計(jì)28萬,沒有給客戶開票,但賬上我做銷項(xiàng)稅額了,現(xiàn)在申報(bào)增值稅我填到無票收入13%稅率那欄里,申報(bào)時(shí)比對(duì)不通過,提示的是異常轉(zhuǎn)辦,是我哪里錯(cuò)了嗎?
老師,我們把固定資產(chǎn)小汽車賣給了個(gè)人,開了3%征收率的免稅發(fā)票,金額970.87,銷項(xiàng)稅是29.13,可以嗎?為什么申報(bào)增值稅的時(shí)候,銷售明細(xì)表里是在開具其他發(fā)票里呢,
老師 我們單位是小規(guī)模檢測(cè)公司 我們自己用的固定資產(chǎn)想賣出去,我們自己也可家具固定資產(chǎn)發(fā)票嗎,增值稅報(bào)表要填在第7行嗎,稅率是多少呢
開票時(shí)人臉核驗(yàn)失敗怎么辦
如果公司一套賬,這么報(bào)銷了,匯算清繳納稅調(diào)增可以嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
固定資產(chǎn)加速折舊有沒有區(qū)分小規(guī)模納稅人。這個(gè)折舊可以加速折舊嗎,加速折舊是怎么個(gè)折舊當(dāng)月就全部進(jìn)費(fèi)用了嗎?
老師你好,購(gòu)買的二手新能源汽車需要繳納車輛購(gòu)置稅嗎?之前原車主因?yàn)檎咴蛟谫?gòu)買的時(shí)候免車輛購(gòu)置稅了,我們?cè)俅钨I他的車需要繳納車輛購(gòu)置稅嗎?公司和公司交易
小規(guī)模納稅人車輛也可以入賬進(jìn)行加速折舊吧
老師,個(gè)體戶租賃辦公室怎么申報(bào)房產(chǎn)稅及土地使用稅。里面的稅源采集內(nèi)容填哪部分,房產(chǎn)稅源是填從租嗎
老師你好,采購(gòu)單不含稅單價(jià)無法在原始票據(jù)更改導(dǎo)致庫存商品和進(jìn)項(xiàng)稅差異0.02,這種情況怎么調(diào)賬
公司給主播就是勞務(wù)人員刷的禮物視同銷售嗎,還有給主播自己成立的個(gè)體戶刷禮物也視同銷售嗎?有沒有文件規(guī)定?
老師,公司章程在哪里可以打印出來呢


老師,我們是一般納稅人,車是02年購(gòu)入的,賣給了個(gè)人
這樣開發(fā)票就i可以
老師,可是我看到網(wǎng)上說開3%發(fā)票減按2%收增值稅,可是我是按照開票的稅額交增值稅,我不想享受這個(gè)可以嗎?
可以 你可以自己放棄