同學(xué)你好 不可以的 開具的發(fā)票需要根據(jù)正確的分類開具 不然就是不合格的發(fā)票
老板成立了一家分公司,是建安公司,但是是小規(guī)模納稅人。1.請問從稅籌的角度出發(fā),我們可不可以都找對方開專票,即便不能抵扣,也可以作成本票?2.老板的意思是他現(xiàn)在還是小規(guī)模納稅人,為了節(jié)約稅點錢,還是想要普票,等開發(fā)票滿500萬后轉(zhuǎn)為一般納稅人后,再找對方開專票,請問他這種想法對嗎?
請問老師,對方把粉刷油漆的發(fā)票開成金屬制品,可以嗎?稅目不一樣,但小規(guī)模納稅人稅率都是1%。
請問老師,單位2023.1-9月都是小規(guī)模納稅人,但是10月開始變成一般納稅人。11月收到購買方?jīng)_紅發(fā)票信息,說是發(fā)票項目名稱開錯了。發(fā)票是在7月份開具的,那時候還是小規(guī)模納稅人稅率1%,但是現(xiàn)在稅率是6%。單位的UK系統(tǒng)開不出來1%的票了,請問怎么處理
請問老師,單位2023.1-9月都是小規(guī)模納稅人,但是10月開始變成一般納稅人。11月收到購買方?jīng)_紅發(fā)票信息,說是發(fā)票項目名稱開錯了。發(fā)票是在7月份開具的,那時候還是小規(guī)模納稅人稅率1%,但是現(xiàn)在稅率是6%。單位的UK系統(tǒng)開不出來1%的票了,請問怎么處理
老師 小規(guī)模納稅人屬于小微企業(yè),開了兩張專票,可以開1%稅率的,但是對方公司要3%的發(fā)票,就開的3%,報稅的時候可以改成1%報嗎?
2024年把無形資產(chǎn)軟件3300元誤記到固定資產(chǎn)里了并且提了折舊1000元,到2025年8月發(fā)現(xiàn)錯誤已經(jīng)跨年了,怎么走會計科目把賬調(diào)過來
請問下老師,我們這邊工廠是凈菜車間,凈肉車間。這種類似的工業(yè)企業(yè),因為我們也買了金蝶進銷存模塊。比如說,進來一頭牛,或者一些牛肉?;蛘邇舨诉@種半成品。我需要新建商品,那這種一般稅率是多少。
費用支付出去了,還沒有拿到發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師,就是今天我和老板去集團查數(shù)據(jù),在路上我故意放慢腳步,離他后面很遠,這樣做對嗎?因為我覺得他是男的,還是走路過程離得遠點好,但是又怕讓他感到不尊重
對公轉(zhuǎn)賬,對方開戶行是廣東潮陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,找不到對方的開戶行,怎么解決
小微企業(yè)利潤總額不超300萬的按5%,超過的部分按25%,還是超了300萬后全部按25%算企業(yè)所得
未申報個稅能到打收入證明嗎
老師,這個例題在計算當(dāng)期應(yīng)納稅所得額時,為什么是用1500-60呀,會計上扣除了660稅法只允許扣600,會計上的利潤總額應(yīng)該是多減了60在后面要納稅調(diào)增的,為什么當(dāng)期要減60呢,當(dāng)期算利潤的時候不是多減了60要加回來才對嗎
老師,麻煩請教一下第4題,銷售折扣與折讓影響應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率,是因為銷售折扣發(fā)生在確認銷售收入之前,也就是發(fā)生在應(yīng)收賬款確認之前,是這樣理解的嗎?
費用支付出去了,還沒有拿到發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?