你好,沒事兒,這個是沒有影響的
老師 您好 想問下 1.我們單位在2020年11月給對方單位(不在一個?。╅_好專票(對方到現(xiàn)在還沒有認證) 并提交外經證 在今天開好退票了 那我們是把退票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)自己留存哈 再收回之前的原發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián) 就可以了哈 因為對方沒有認證的情況 2. 外經證11月已經申請了 現(xiàn)在還沒有聯(lián)系上對方 不管對方有沒有交稅 我們都可以撤銷外經證的申請哈 (假如對方交稅 那再退即可 (假如對方沒有撤銷 我們申請的外經證 可以不撤銷 然后不做處理 可以么 )假如對方沒有交 那直接撤銷 老師 是這樣操作么)謝謝您
您好老師,我想咨詢一下,我遇到的第一個問題是我今天7月2日開票中出現(xiàn)了去年11月份已經開過的增值稅專用發(fā)票,然后我就去稅務局找工作人員,工作人員在電腦上撤走這個這個重復發(fā)票過程中又出了 “匯總操作期間,得先申報才可將重復發(fā)票撤走”的提示, 然后我就找我們企業(yè)的會計讓她先在稅務官網先申報不交稅操作 , 但是緊接著就出現(xiàn)了第二個問題:會計在申報過程又出現(xiàn) 【 您當前開票數(shù)據(jù)中存在“應稅服務”發(fā)票信息,但營改增納稅人類型是應稅貨物勞務,無法進行申報提示”】=【出現(xiàn)“應稅服務”問題的原因我找出來了是“我將上個月即六月份的一張9萬多元本該開13%稅率的發(fā)票錯誤的開成了6%稅率問題】, 那我如何解決出現(xiàn)的這些問題啊,步驟是怎樣的啊,老師
老師您好, 我想請教關于全盤會計的每月工作流程(工作內容)是不是如下列所示: 1. 每月根據(jù)公司發(fā)生的每一筆經濟業(yè)務在系統(tǒng)做相關的記賬憑證,月底會自動出相關的報表 2. 每月在航天開票系統(tǒng)或者將來的稅務UK系統(tǒng)開銷項發(fā)票,月底導出銷項發(fā)票清單 3.每月登錄增值稅發(fā)票綜合服務平臺(廣東),進行進項發(fā)票勾選認證,然后打印認證進項發(fā)票清單 4. 每月進入國家稅務總局廣東省電子稅務局,根據(jù)相關的金額先填寫納稅報表,再納稅申報,后繳費就完成 5. 每月在自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端,進行申報人個所得稅 以上就是每個月全盤會計人員需要處理工作的流程嗎?是否理解正確,是否有需要補充的,麻煩老師請教一下,十分謝謝!
老師,航天的金稅盤可以開電子專用發(fā)票嗎?一般納稅人公司新成立的時候做票中核定領購了4張電子專用發(fā)票和4張紙質版的專用發(fā)票,但現(xiàn)在航天金稅盤沒有找到電子專用發(fā)票開具的功能,我想領購紙質版的專票,電子稅局申請時提示如圖,這樣我該怎么處理
您好,老師。我想問一下,我們的增值稅專票用完了,我今天10.31日剛申請領用的紙質發(fā)票(郵遞方式),現(xiàn)在系統(tǒng)里已經顯示申領成功,存在申領的新票,但紙質的發(fā)票明天才能收到,我可以今天在航天開票系統(tǒng)里先開票,明天收到紙質發(fā)票后再打印嗎?有影響嗎?
您好!老師,固定資產是融資形式購買,發(fā)票也是分著開的,折舊是按照全的原值入賬?是的嗎?
老師逾期繳納了印花稅需要在匯算清繳里納稅滯納金里寫么?
成本管理制度抬頭可以寫兩個公司的嗎
老師,調整了第四季度的財務報表,第四季度的所得稅申報表也要更正調整嗎?
請問去年暫估的成本發(fā)票必須在匯算清繳前收到票嗎
老師,公可屬于一般納稅人,現(xiàn)處置一張小橋車,并且進項也抵扣,現(xiàn)處理的話需要上什么稅,稅率是多少?
請問居民企業(yè)分紅。如果沒實繳的話,有免稅政策嗎?
老師,電費發(fā)票,轉售不加價,對稅負有沒有影響?
老師:因為社保費產生的滯納金可以在所得稅匯算稅前扣除嗎
一年內到期的長期應付款日期怎么看,審計截止日是2024年12月31日,是從這個日期開始還是從簽合同的日期開始看一年內到期
好的,謝謝老師!
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝