您好, 沒錯的 就是這個意思
老師好。2019年12月計提的當(dāng)月收入是10萬元,2020年8月開發(fā)票9萬,然后當(dāng)月實際只收到9萬。那這個1萬元差額通過銷售折讓沖減8月收入還是通過借壞賬準(zhǔn)備,貸應(yīng)收賬款 處理呢?
老師如果這個月我們開票100萬元,稅率9%.銷項稅就9萬元,進(jìn)項票只有1.3萬,那么這個月就要繳納增值稅77000元,那么下個月要取來進(jìn)項5萬元,是不是只能進(jìn)項留底,不能去抵上月的增值稅額,然后上月繳納的77000元就這樣交了,也不能返回來了
老師,我9月開票80萬銷項稅9.2萬,然后勾選抵扣了9萬稅額,我這個月要是開紅字發(fā)票紅沖9月收入10萬元,那我9月實際銷項稅就是8.05萬元,那是不是我9月就有留抵稅額0.95萬元?
老師 我們是生產(chǎn)企業(yè) 執(zhí)行免抵退的 第一次退稅 10月申報增值稅申報表中 銷項稅額1萬元 進(jìn)項稅額10萬元 應(yīng)抵扣稅額合計10萬元 實際抵扣稅額1萬元 期末留抵稅額9萬元 這9萬元就是稅局要退給我們的稅款嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,9月份開專票10萬,已申報了,現(xiàn)在要紅沖這張10萬發(fā)票,那就是按正常9月份的正常是收入,就算現(xiàn)在紅沖,也不需要改9月這筆開票收入對吧
之前年度的稅率報錯了,稅務(wù)局要求補稅,現(xiàn)在又要求沖紅之前開的所有發(fā)票,再開正確的,合理嗎?
老師,采礦權(quán)證變更,涉稅?及咋計算?
#老師#,我們做一批貨物,單價50元,數(shù)量100件,因質(zhì)量問題,客戶扣款1000元,現(xiàn)在要開票,我們是修改單價還是修改數(shù)量,客戶不要開紅字發(fā)票
私車公用,不止一輛,車子加油的發(fā)票需要注明車牌號嗎?
請問老師,員工上年度月平均工資7000,今年按照10000的基數(shù)交社??梢詥??
進(jìn)項票被紅沖,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出必須在紅沖當(dāng)月還是在收到紅沖票的當(dāng)月
我們公司是外省在河南設(shè)立的一個來料加工加工的分公司,設(shè)備有總公司提供主要原料是有總公司發(fā)送到分廠,管理和技術(shù)人員也是有總公司承擔(dān)。 分公司普工有河南本地一個公司承包人, 分公司只支付加工費給這個本地承包人, 成品由總公司下屬銷售公司銷售, 分公司只和總公司結(jié)算用于支付加工所產(chǎn)生的辦公費、電費、和外包公司的加工費 這樣的分公司稅務(wù)局承認(rèn)嗎
稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認(rèn)收入,企業(yè)會面臨怎么的處罰及如何處理
累計折舊和固定資產(chǎn)不能同時存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費和市內(nèi)交通費能在兩新黨建組織工作經(jīng)費中列支嗎?
那我這個月要是紅沖的話,稅務(wù)系統(tǒng)也自動變?yōu)榱舻锥愵~0.95萬嗎?這個留底我怎么看的到?
你的在主表留抵稅額里面會看到