在匯算前發(fā)都可以的

我們單位發(fā)工資不固定,有時(shí)候一個(gè)月發(fā)兩次,有時(shí)候兩個(gè)月都不發(fā),但是每個(gè)月都做工資表,每個(gè)月都申報(bào)個(gè)稅,申報(bào)好了發(fā)放的時(shí)候,發(fā)放的金額還會(huì)有變動(dòng)。現(xiàn)在會(huì)計(jì)事務(wù)所的人說(shuō)這樣影響匯繳,要重新調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)該怎么調(diào)整?
老師,假如去年10月至12月工資計(jì)提了到今年匯算清繳前都沒(méi)有發(fā)放!個(gè)稅也都按每月計(jì)提金額報(bào)了!1、請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要調(diào)增這3個(gè)月工資對(duì)吧, 假如匯算清繳后這幾個(gè)月工資又發(fā)了。來(lái)年年匯算清繳還需要調(diào)減嗎?
老師,去年的工資每個(gè)月都計(jì)提了,但到現(xiàn)在還有幾個(gè)月沒(méi)發(fā)放,匯算清繳時(shí)沒(méi)發(fā)放的幾個(gè)月是不是要納稅調(diào)增?
老師:我們現(xiàn)在的工資沒(méi)發(fā),但每個(gè)月都計(jì)提報(bào)稅,如果到時(shí)候跨年了都沒(méi)發(fā),匯算清繳了要不要做調(diào)整呢?
老師,我們小規(guī)模,現(xiàn)在每個(gè)月都計(jì)提工資,每個(gè)月18萬(wàn),如果一直不發(fā),那么25年匯算清繳的時(shí)候是不是要納稅調(diào)增,需要交稅
一年來(lái)只有收到工會(huì)返還款,會(huì)計(jì)分錄會(huì)計(jì)科目涉及,其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi),其他業(yè)務(wù)收入-利息,銀行存款,那么工會(huì)資產(chǎn)負(fù)債表如何填寫(xiě)?報(bào)表只體現(xiàn)貨幣資金,其他應(yīng)付款,利息收入在表里哪體現(xiàn)出來(lái)?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,一般納稅人可以開(kāi)普票嗎?稅率多少?
哪個(gè)網(wǎng)站查詢企業(yè)工商信息
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位,生育津貼,女員工休產(chǎn)假的期間,按照最低工資發(fā)放,申報(bào)個(gè)稅的,后續(xù)收社保到生育津貼,直接走往來(lái)再發(fā)給女職工,請(qǐng)問(wèn)發(fā)放的月份要申報(bào)個(gè)稅,放到免稅收入中么?
老師,我公司要進(jìn)行減資,債權(quán)人公告模版咱們這邊有嗎有嗎
老師就是有個(gè)供應(yīng)商a公司,分別給c公司和b公司供貨,cb公司是兄弟公司,現(xiàn)在b公司需要吧銷售量沖上來(lái),想a供應(yīng)商吧c公司的采購(gòu)發(fā)票開(kāi)給b公司,然后b公司在開(kāi)銷售發(fā)票給c公司,這樣有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)啦,a公司吧c公司的采購(gòu)發(fā)票開(kāi)給b公司,但是實(shí)際上貨是a公司送到c公司去的,b公司收到采購(gòu)發(fā)票時(shí)也需要a公司開(kāi)送貨單嗎?請(qǐng)老師幫我分析一下,a公司是銷售的原材料,b公司開(kāi)發(fā)票給c公司是開(kāi)成品發(fā)票給c公司,這樣有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)啦?
網(wǎng)上采購(gòu)的東西,用私人賬戶支付的。報(bào)銷有票,能用公戶打到代為采購(gòu)人的個(gè)人賬戶嗎
老師,個(gè)體工商戶的電商,稅務(wù)局通知我們3季度的平臺(tái)顯示收入40萬(wàn)。我們沒(méi)注意沒(méi)給開(kāi)票,也沒(méi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。讓我們整改報(bào)表,重新報(bào)。我們應(yīng)該報(bào)多少稅?所得稅也要繳納嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下大股東平時(shí)在公司沒(méi)有管理業(yè)務(wù),都是由小股東來(lái)管理,小股東在業(yè)務(wù)支出上比較隨意,如果后期大股東要請(qǐng)審計(jì)小組檢查的話,小股東會(huì)負(fù)什么責(zé)任呢?
租賃合同8月簽的,有兩期房租,一期是7.1-12.31,一期是26.1.1-26.6.30,第一期印花稅在8月已經(jīng)申報(bào)了,另一期馬上要付了,提前付,這一期的印花稅,明年1月申報(bào)可以嗎,界面的合同日期填26.1.1


匯算前還沒(méi)有錢(qián)發(fā)的話,怎么辦呢,又已經(jīng)計(jì)提報(bào)稅了
因剛接手,發(fā)現(xiàn)去年還有計(jì)提的工資未發(fā),這個(gè)如果一直發(fā)不了,我要怎么做呢?對(duì)已計(jì)提報(bào)稅有無(wú)影響
那么沒(méi)有發(fā)的工資就不能稅前扣除
在明年匯算清繳前還不能發(fā)的話怎么做調(diào)整呢?
是在22年的匯算清繳中調(diào)整
意思是去年沒(méi)發(fā)的要在22年匯算清繳時(shí)調(diào)整,現(xiàn)在已經(jīng)22年已經(jīng)過(guò)了,怎么辦呢?具體怎么調(diào)整?
工資每個(gè)月按計(jì)提的數(shù)報(bào)個(gè)個(gè)稅,但沒(méi)發(fā)放,這樣做可以嗎?
沒(méi)有發(fā)放直接在A1050000表中的應(yīng)付職工薪酬調(diào)整
工資每個(gè)月按計(jì)提的數(shù)報(bào)了個(gè)稅,但還沒(méi)發(fā)放,這樣做可以嗎?
做賬沒(méi)問(wèn)題的哈,到時(shí)報(bào)稅就是前邊的處理方式
就是申報(bào)個(gè)稅這邊可以按計(jì)提的工資金額先報(bào)嗎?
前提是員工不會(huì)投訴
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。