你好,就是由上個(gè)月的期末留抵稅額 數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)而來(lái)的?
假如12月份申報(bào)的一般納稅人增值稅申報(bào)表期末留底稅額還有數(shù) 下年1月份的上期留底稅額是0還是12月的期末留底/?
請(qǐng)問(wèn)老師 報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)和增值稅申報(bào)表上留底對(duì)不上怎么辦呢?增值稅上留底還有4萬(wàn)多。但是報(bào)表上都要交稅了
增值稅申報(bào)表上的期末留抵額數(shù)據(jù)是怎么計(jì)算出來(lái)的呢
本期留底稅額是負(fù)數(shù),但是增值稅申報(bào)表上沒(méi)有負(fù)號(hào)是對(duì)的嗎
增值稅申報(bào)表上上期留底稅有數(shù) 是怎么來(lái)的
你好,老師。我們前會(huì)計(jì)是當(dāng)月申報(bào)上月的個(gè)稅,但是我發(fā)現(xiàn)申報(bào)的數(shù)據(jù)和應(yīng)付職工薪酬科目的對(duì)不上。 還有我之前是5月申報(bào)4月實(shí)發(fā)的的工資,相當(dāng)于是3月的工資數(shù)據(jù)。我如果改成現(xiàn)在我這種申報(bào)。數(shù)據(jù)那些會(huì)不會(huì)有偏差。
老師,早上好!我想問(wèn)一下,食堂每個(gè)月應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。預(yù)收了伙食費(fèi)10萬(wàn),比如說(shuō)3月份食材款5萬(wàn),水電費(fèi)1000元,工人工資4000元,購(gòu)買(mǎi)廚具1159元,煤氣200元。3月份應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。
現(xiàn)查到2024年個(gè)人代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費(fèi)用?
老師申報(bào)24年匯算清繳時(shí),25年入賬的有24年票據(jù)進(jìn)了未分配利潤(rùn),資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤(rùn)減少了,利潤(rùn)表的成本和費(fèi)用增加了,也填了,在資產(chǎn)負(fù)債表中還需要填哪一項(xiàng)
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風(fēng)險(xiǎn)高嗎,原來(lái)稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查呢
老師,企業(yè)員工如果在24年個(gè)稅app上沒(méi)有產(chǎn)生個(gè)稅,是不是不用做個(gè)人所得稅匯算清繳?需要怎么做
老師,匯算清繳調(diào)增了一些財(cái)務(wù)費(fèi)用什么的,我的賬不用調(diào)整吧!調(diào)表不調(diào)賬?
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人24年7月份開(kāi)了一份170萬(wàn)的票,24年10月開(kāi)了一份180萬(wàn)的票,其他各月都是小金額10幾萬(wàn),24年共開(kāi)票不含稅金額470萬(wàn),那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開(kāi)100萬(wàn)的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢(qián)?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個(gè)人簽訂勞務(wù)合同,每月按時(shí)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅。發(fā)票個(gè)人年底一次性開(kāi)完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個(gè)稅app報(bào)完勞務(wù)費(fèi)交個(gè)稅和個(gè)人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
期末留底是什么意思呀,這個(gè)在之后的申報(bào)表什么時(shí)候?yàn)?呢
你好 比如9月份進(jìn)項(xiàng)稅額11萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)稅額10,期末留抵稅額1萬(wàn) 到10月份的時(shí)候,上期留底稅額就是1萬(wàn)了
謝謝鄒老師,這樣解釋比較直觀,那這個(gè)留底稅是系統(tǒng)自動(dòng)生成還是自己填的呢
你好,留底稅額,是系統(tǒng)自動(dòng)生成的
噢,老師是不是這樣理解:次月留底抵扣銷(xiāo)項(xiàng)也是自動(dòng)計(jì)算稅額的嗎,如果當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)加留底小于銷(xiāo)項(xiàng),就交稅,留底下月就沒(méi)有了,如果大于就不交稅,為抵扣完的進(jìn)項(xiàng)自動(dòng)生成次月的留底嗎?
你好,是的,是這樣的
鄒老師,如果我本月有預(yù)繳的增值稅及附加,本月的增值稅及附加數(shù)和次月的增值稅及附加數(shù)怎么填表呢
你好,本月預(yù)交的,在增值稅申報(bào)表的本月預(yù)交稅額欄次填寫(xiě)就是了 次月再正常申報(bào)就是了?
我有點(diǎn)不明白的是次月是否就可抵扣,因?yàn)槲铱垂臼墙ㄖ荆衲暌辉掠袀€(gè)28萬(wàn)的銷(xiāo)售收入,預(yù)繳的增值稅和附加,稅務(wù)打電話(huà)問(wèn)為什么有預(yù)繳,然后抵扣了沒(méi),這個(gè)我是怎樣去看抵扣沒(méi),建筑行業(yè)預(yù)繳是為什么呀
你好,建筑行業(yè)預(yù)繳,這個(gè)是稅局對(duì)這個(gè)行業(yè)的特殊管理?