借營業(yè)外支出罰款貸庫存現(xiàn)金。
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負率2-3%左右,來確定主營業(yè)務成本一般計稅。 老師我之前在房產不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認證???還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發(fā)票就入賬認證,然后留底?。磕莻€不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負率嗎? 老師!如果預收了一筆建設單位給的款,用不用預交稅金??!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務申報我填到什么哪個位置??? 就是先預付給一部分,我們建筑方如果開票給建設單位?
老師,我運輸公司的內賬會計,國慶節(jié)期間,本地交通局執(zhí)法大隊說我們過節(jié)沒人值班罰款1000元,已開縣電子繳款書一份,用現(xiàn)金支付了,這個業(yè)務怎么寫分錄?不知道借什么?
請問老板購買兩萬的包贈送給客戶怎么做賬
他自己使用過的,有之前購入發(fā)票證明不超過原先購買價格的,不需要交稅,如果他是買來帶銷售給你們的增值稅1%附加稅6%個稅按照核定的一般在0.8%到1.5%。老師您說的這個附加稅怎么是6%啊
請問去年收到的專票已入賬已認證,記管理費用,應交進項稅額,今年6月發(fā)票全額紅沖,如何記會計分錄
稅務局說來看生產經(jīng)營情況,需要準備什么,注意什么
請問老師,這樣的普通發(fā)票,雖然13%的進項稅率,我是不是不能抵銷項,只能當普通發(fā)票用,做915的成本賬
公司在淘寶銷售產品,產品100元,運費10元,交易費1元,客戶付款95元產品,10元運費,淘寶補貼5元,公司收到109元,請問分錄怎么做
老師,你能告訴我那個不動產的查詢,我們開票那個代碼是多少???我們都開,我第一次開這種票,那個解碼它出來不到項目名稱。
老師費用先開票后付錢!這個怎么做賬!
涉及建筑安裝的才能開9%嗎?如果是設備安裝呢?
老師,工資的金額我做的全額計提,包含公司承擔的社保和個人承擔部分,開工資的時候,做分錄后,應付職工薪酬-工資這個科目剛好多出個人承擔社保的金額,是我哪里做的不對嗎
我公司老板給司機買了煤氣鋼瓶,液化氣,軟管,閥門等共計729元,這個又怎么借?用現(xiàn)金支付的。
你好,這個是買來用在哪里的?
是給司機燒飯用的
借主營業(yè)務成本福利費,貸應付職工薪酬福利費,借應付職工薪酬福利費,貸庫存現(xiàn)金。
老師,我剛才問了老板,他說不是給司機用的,是公司食堂用的,我們員工在食堂用餐的。
那就管理費用福利費里面的,修改第一個科目就行。
借:管理費用一一福利費729 貸:庫存現(xiàn)金729
還要寫成本嗎?
好,管理費用,福利費需要通過應付職工薪酬,我給你寫的那個主營業(yè)務成本的,你改成管理費用就可以啊。
哦,懂了,明白。謝謝老師!
不用客氣工作愉快