同學(xué)你好: 1。如果發(fā)票本身錯(cuò)了,是要找對(duì)方?jīng)_紅重開的。 2.如果對(duì)方?jīng)]有交稅,被稅務(wù)局協(xié)查了,這張票大概率就不能用了,除非對(duì)方把稅補(bǔ)上了。
老師!你好,我想問一下,現(xiàn)在有個(gè)客戶2017年的稅3%發(fā)票,說沒有備注信息,現(xiàn)在要作廢重新開,我們公司是小規(guī)模納稅人,這個(gè)票作廢重新開,能開么?怎樣去操作,我們這個(gè)月已經(jīng)開的有1%的稅票了,能開么?怎樣做
你好老師,去年有個(gè)人給我們公司個(gè)人帶開了一張發(fā)票,稅務(wù)局現(xiàn)在打電話給我說們,這個(gè)人沒交個(gè)稅,我在想當(dāng)時(shí)沒交個(gè)稅票怎么開出來的,還有這個(gè)票可以作廢重新開嗎?本身也開錯(cuò)了
請(qǐng)問一下,去年10月請(qǐng)人化特效妝,花了8000元,沒有注意對(duì)方開的是勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)局要求我們代扣代繳個(gè)人所得稅,這個(gè)稅我們公司也不想承擔(dān),對(duì)方也不想承擔(dān),對(duì)方就說把發(fā)票拿去稅務(wù)局紅沖了,重新開發(fā)票給我們,不開勞務(wù)費(fèi)了,這個(gè)對(duì)我們公司有影響沒有啊
老師 有個(gè)達(dá)人給我們?nèi)ザ悇?wù)代開發(fā)票走的是勞務(wù)報(bào)酬32775,個(gè)稅我們沒有申報(bào),也沒有扣他的錢,現(xiàn)在稅務(wù)電話我們了,稅額將近6000多,如果找不到達(dá)人,達(dá)人不愿意出錢,或者我們不愿意替她交,怎么處理這個(gè)發(fā)票?作廢可以嗎?3月份開的,作廢了,是不是我們就不用代繳了?
老師,你好,有個(gè)自然人給我們賣袋子,到稅局代開了發(fā)票,然后呢稅局那邊當(dāng)時(shí)以為這個(gè)人沒交稅,讓我在個(gè)稅系統(tǒng)里申報(bào)個(gè)稅,我錄入了信息,但沒有申報(bào),后面找到了完稅憑證,現(xiàn)在說這個(gè)發(fā)票有疑點(diǎn),讓對(duì)方作廢重開,這個(gè)咋辦
老師,親問企業(yè)捐贈(zèng)抵扣企業(yè)所得稅,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)出沒有發(fā)票,可以嗎?需要補(bǔ)開發(fā)票嗎?公司捐贈(zèng)抵扣有沒有限額
企業(yè)2月代墊了工人一次性傷殘就業(yè)金,當(dāng)時(shí)的分錄借庫存現(xiàn)金。貸其他應(yīng)付款-股東 借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金 ,4月收到了社保局的補(bǔ)助款應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師,您好!請(qǐng)問:建設(shè)工程有限公司剛買不久的一輛貨車,想把它賣了,能行嗎?賬務(wù)處理該如何寫?
老師,從農(nóng)民手里買了初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,稅是按總金額假如100萬,是用100*9%=9,還是用100/1.09=91.74,然后用100-91.74=8.26
老師,請(qǐng)問出口貿(mào)易公司的業(yè)務(wù)只有出口業(yè)務(wù),沒有內(nèi)銷業(yè)務(wù),出口的貨物是免稅的,請(qǐng)問對(duì)應(yīng)開回來的成本專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?還是可以辦理退稅?
老師 更正企業(yè)所得稅年報(bào)2022年 在哪里更正呀 現(xiàn)在還能更正嗎
老師 答案算式里面的30%怎么來的? 【單選題】A卷煙廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)甲類卷煙和雪茄煙,2023年8月從C企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)購進(jìn)已稅煙絲,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款20000元。當(dāng)月領(lǐng)用從C企業(yè)購進(jìn)煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,銷售甲類卷煙5箱,取得不含稅銷售收入150000元;領(lǐng)用從C企業(yè)購進(jìn)煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,銷售雪茄煙取得不含稅銷售收入80000元。A企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅(?。┰?。 A.109950 B.109200 C.113550 D.85950 ??『正確答案』A ??『答案解析』①領(lǐng)用購進(jìn)煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,可以按生產(chǎn)領(lǐng)用數(shù)量抵扣已納消費(fèi)稅。 ②領(lǐng)用購進(jìn)煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,不能抵扣已納消費(fèi)稅。此題坑點(diǎn)! ③卷煙是復(fù)合計(jì)征消費(fèi)稅的,不要丟掉從量消費(fèi)稅的計(jì)算。 應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=150000×56%+5×150-20000×30%×60%+80000×36%=109950(元)。
有個(gè)保證金計(jì)入了廠房原值,計(jì)提了折舊 現(xiàn)在需要發(fā)現(xiàn)調(diào)出來,之前計(jì)提的折舊需要調(diào)嗎
老師您好!短期投資取得的收益,短期投資有投資成本,有賣出總額,增值稅是按取得投資收益申報(bào)是需要按賣出的總額申報(bào)
已申報(bào)社保費(fèi),但未繳款,請(qǐng)問如何做會(huì)計(jì)分錄?
我想問的是,沒交稅款,可以代開出來嗎
同學(xué)你好, 個(gè)人代開票,可以按次交,也可以按期交稅,如果是按期交稅方式代開的,有可能不用先交稅就能把票開出來。
那這個(gè)人一直不交的話會(huì)對(duì)我們公司有什么影響,稅務(wù)局現(xiàn)在催我們
這個(gè)人一直不交的話,如果你們也找不到這個(gè)人去補(bǔ)稅,你們就只能把這張發(fā)票撤下來,然后調(diào)減成本費(fèi)用,補(bǔ)繳對(duì)應(yīng)的企業(yè)所得稅。如果發(fā)票當(dāng)年沒有利潤(rùn)不用繳納企業(yè)所得稅還好。
好的,知道了,謝謝老師
不客氣同學(xué),祝你工作順利。