 
                            可以的有余額也是正確的做法

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師您好,我新接手了一家企業(yè),關(guān)于應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)科目。之前的會(huì)計(jì)一直沒有做,月末結(jié)轉(zhuǎn)。每月,進(jìn)項(xiàng)稅銷項(xiàng)稅額都未做結(jié)轉(zhuǎn),目前這個(gè)科目一直有余額,我應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
老師您好,我新接手了一家企業(yè),關(guān)于應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)科目。之前的會(huì)計(jì)一直沒有做,月末結(jié)轉(zhuǎn)。每月,進(jìn)項(xiàng)稅銷項(xiàng)稅額都未做結(jié)轉(zhuǎn),目前這個(gè)科目一直有余額,我應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
月末銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí),是否要將應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)和應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)倆個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)無余額?還是說這倆個(gè)科目不需要結(jié)轉(zhuǎn),余額一直往后順延,就像固定資產(chǎn)科目一樣的
老師,我們公司那個(gè)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)以前會(huì)計(jì)月末不給它結(jié)轉(zhuǎn)差額也不做進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交稅額里,她是把差額直接做到應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金里。我今天看到進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都沒結(jié)轉(zhuǎn)過,現(xiàn)在是銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、轉(zhuǎn)出未交增值稅都有每個(gè)月累計(jì)余額,這個(gè)賬務(wù)怎么修改調(diào)整?
老師您好 上一個(gè)會(huì)計(jì)的應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額在月末都沒有結(jié)轉(zhuǎn),一直有余額,這樣是可以的嘛?
 
                老師,個(gè)人做電商的,沒有營業(yè)執(zhí)照,7-9收入是61萬,請(qǐng)問要申報(bào)收入嗎?去哪里申報(bào)啊,要交多少稅呢
老師:資產(chǎn)負(fù)債表不平是哪里出問題了?應(yīng)該如何解決?
老師注銷的時(shí)候貨幣資金沒有了資產(chǎn)啥都沒有了,報(bào)所得稅的時(shí)候他必須得寫點(diǎn)數(shù)可以寫成0.01嗎?要不然報(bào)不上去。
老師,現(xiàn)金流量表償還借款利息支付的現(xiàn)金,要取利潤表里的財(cái)務(wù)費(fèi)用二級(jí)科目利息費(fèi)用嗎
受益人信息備案是延期到12月1號(hào)了嗎
老師,我們是建筑公司,現(xiàn)在取得了2023年的材料發(fā)票,這個(gè)能正常入賬么
老師,公司實(shí)繳資本70萬,現(xiàn)在未分配利潤是-268萬如果轉(zhuǎn)讓的話,多少錢比較合理,不會(huì)被稅務(wù)認(rèn)為有少交稅的嫌疑
受益人信息備案是延期到12月1號(hào)了嗎
老師,一般人的增值稅繳納什么時(shí)候做賬,交10月稅的時(shí)候,是做完10月的賬,算算增值稅稅負(fù),直接做賬嗎
老師,沒有備案成功要不要交罰款呢?今天沒有完成受益人信息備案


不用結(jié)轉(zhuǎn),進(jìn)項(xiàng)稅額全部掛在借方累計(jì)么?
對(duì)都是在借方體現(xiàn)的
那后續(xù)還需要做其他什么嗎?
后續(xù)賬上掛著就行了