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你好老師,請(qǐng)問A公司有承兌但是還有一段時(shí)間到期,想要把承兌20萬變現(xiàn)但是銀行貼現(xiàn)太高,于是將承兌20萬轉(zhuǎn)給B公司用,B公司用于付貨款,后B公司將金額(20萬-0.2萬=19.8萬)退給A公司,B公司獲得0.2萬元, B公司會(huì)有哪些稅費(fèi)需要繳納?謝謝

2023-10-30 11:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-30 11:50

你好,需要交所得稅的。根據(jù)利潤(rùn)來。

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快賬用戶6552 追問 2023-10-30 11:53

1、收到承兌: 借:應(yīng)收票據(jù) 20 貸:應(yīng)收-A公司 20 2、退款給A公司: 借:應(yīng)收-A公司 20-0.2 貸:銀行 20-0.2 營(yíng)業(yè)外收入 0.2 老師分錄是這樣子嗎,是根據(jù)這個(gè)0.2交對(duì)應(yīng)的所得稅 就可以了嗎?還會(huì)不會(huì)涉及到其他稅費(fèi)

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齊紅老師 解答 2023-10-30 11:54

可以的,不需要交其他的。

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快賬用戶6552 追問 2023-10-30 11:55

好的謝謝老師 這個(gè)會(huì)不會(huì)考慮到有增值稅,我網(wǎng)上搜有些又說有增值稅

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齊紅老師 解答 2023-10-30 11:55

好,你們待會(huì)主營(yíng)是這個(gè)嗎?

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快賬用戶6552 追問 2023-10-30 12:15

不是,但是一個(gè)月會(huì)有兩三次這樣的業(yè)務(wù)發(fā)生,賺點(diǎn)差

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齊紅老師 解答 2023-10-30 12:19

你好 這個(gè)不需要繳納的

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某企業(yè)銷售商品給客戶,總合同金額為50萬元(不含增值稅)。合同約定客戶需要在40天內(nèi)付款,但如果客戶在20天內(nèi)付款,將享受3%的銷售折扣。 我們的任務(wù)是: 1.計(jì)算未進(jìn)行稅收籌劃前,該企業(yè)需要繳納的增值稅。 2.提出一種稅收籌劃方案,在不改變收入的前提下,降低企業(yè)的稅負(fù)。 假設(shè)合同總金額為 T 元,銷售折扣為 D%,增值稅率為 V%。 則未打折的收入為 T × (1 - D/100),實(shí)際收入為 T × (1 - D/100) × (1 - V/100)。 未籌劃前應(yīng)繳的增值稅為:T × V% × (1 - D/100) 未籌劃前應(yīng)繳的增值稅為:63050 元。 為了降低稅負(fù),我們可以考慮以下稅收籌劃方案: 該企業(yè)可以改變銷售策略,將原本的40天付款期縮短為20天,這樣客戶可以享受3%的銷售折扣。 這樣做的結(jié)果是,雖然銷售收入減少了,但相應(yīng)的增值稅也減少了。 新的合同總金額將是 T × (1 - D/100),即 50 × (1 - 3/100) = 48.5 萬元。 新的合同總金額為:485000 元。 新的增值稅將是:T × V% × (1 - D/100),即 48.5 × 13% × (1 - 3/100) = 6.11585 元。 新的增值稅為:61158.5 元。 通過這種稅收籌劃方式,雖然收入減少了 15000 元,但稅負(fù)降低了 1891.5 元。
2023-10-30
你好,需要交所得稅的。根據(jù)利潤(rùn)來。
2023-10-30
取得存款換匯票 借:應(yīng)收票據(jù)20 貸:銀行存款20 借:應(yīng)付賬款-C公司20 貸:應(yīng)收票據(jù)20
2022-04-27
你好;? 那你們 這個(gè)是套取借款; 有風(fēng)險(xiǎn)的; 你們要專項(xiàng)借款專項(xiàng)使用哈;除非你們之間真的有業(yè)務(wù)才行的?
2023-06-14
你這邊租金無租,使用視同銷售那里無租使用的話,你這個(gè)租金正常行情的價(jià)格是多少。
2022-03-29
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