在營(yíng)業(yè)范圍的收入都是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
老師好,我們公司是一般納稅人做服務(wù)的,經(jīng)營(yíng)范圍是:從事農(nóng)業(yè)科技、環(huán)保科技、生物科技領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),企業(yè)管理咨詢,會(huì)務(wù)服務(wù),翻譯服務(wù),展覽展示服務(wù),園林設(shè)計(jì),園林綠化工程,從事貨物進(jìn)口及技術(shù)進(jìn)口業(yè)務(wù)。 我們之前和客戶簽訂了合同做的是有關(guān)我們業(yè)務(wù)的培訓(xùn)費(fèi),然后對(duì)方也需要我們開具服務(wù)名稱為“培訓(xùn)費(fèi)”,我們營(yíng)業(yè)范圍內(nèi)是否可以選個(gè)開具這樣的服務(wù)明細(xì)?比如 技術(shù)服務(wù)*培訓(xùn)或者是技術(shù)培訓(xùn)?
我們是小規(guī)模公司,主營(yíng)業(yè)務(wù)如下經(jīng)營(yíng)范圍:廣告發(fā)布;;信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目;網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營(yíng)一般經(jīng)營(yíng)范圍:數(shù)字文化創(chuàng)意內(nèi)容應(yīng)用服務(wù);銷售代理;互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);;市場(chǎng)營(yíng)銷策劃;企業(yè)形象策劃;廣告設(shè)計(jì)、代理;會(huì)議及展覽服務(wù);圖文設(shè)計(jì)制作;個(gè)人商務(wù)服務(wù);項(xiàng)目策劃與公關(guān)服務(wù);廣告發(fā)布(非廣播電臺(tái)、電視臺(tái)、報(bào)刊出版單位);廣告制作;品牌管理;旅游開發(fā)項(xiàng)目策劃咨詢;專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);攝像及視頻制作服務(wù);咨詢策劃服務(wù);業(yè)務(wù)培訓(xùn)(不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn));(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目), 現(xiàn)在我開具了一些展板書籍類的商品,我要把他計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
老師,我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照要增加經(jīng)營(yíng)范圍技術(shù)培訓(xùn),請(qǐng)問增加后還需要經(jīng)營(yíng)稅種認(rèn)定嗎,開發(fā)票的話怎么開呢,這個(gè)是原來(lái)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,要在這個(gè)基礎(chǔ)上增加技術(shù)培訓(xùn),請(qǐng)問增加后還有什么手續(xù)需要辦理嗎,主要稅務(wù)方面的
老師,做無(wú)人機(jī)飛行的,開票都是技術(shù)服務(wù)費(fèi),最近有幫別人培訓(xùn)的業(yè)務(wù),所以營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍添加了培訓(xùn),現(xiàn)在開具培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票,是放在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入,
制造業(yè)企業(yè)(主營(yíng)飲料)開具“教育培訓(xùn)”等服務(wù)類發(fā)票,該收入是否屬于“其他業(yè)務(wù)收入”?其 6 %稅額,是否計(jì)入銷項(xiàng)增值稅?或計(jì)入營(yíng)業(yè)稅?申報(bào)增值稅時(shí),該收入在申報(bào)表體現(xiàn)嗎?損益表中的收入無(wú)體現(xiàn)、僅在表“其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)”中體現(xiàn),對(duì)嗎?例如:開具教育培訓(xùn)服務(wù)發(fā)票 2000元(其中,金額 1886.80元,6%稅額 113.20元),請(qǐng)老師詳細(xì)指點(diǎn)一下,寫出其完整會(huì)計(jì)分錄與解答與該業(yè)務(wù)相關(guān)的增值稅申報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表等問題。
材料拿貨價(jià)一個(gè)12 材料拿貨價(jià)一個(gè)100在材料_個(gè)12 市場(chǎng)上賣的是50還要電費(fèi)雜七雜八人工請(qǐng)問怎么算?
申報(bào)主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
老師請(qǐng)問我們公司幫別人價(jià)格產(chǎn)品,原材料別人提供,我們就收加工費(fèi),我這進(jìn)出庫(kù)分錄怎么做?
老師,工商年報(bào)納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
請(qǐng)問24年有向融資公司借款利息,10%,匯算時(shí)我要按多少調(diào)整啊
老師,怎么從小規(guī)模升級(jí)為一般納稅人啊
老師,一個(gè)人在兩家單位報(bào)個(gè)稅,那累計(jì)減除費(fèi)用每月5000的是不是只能在一家里扣,如果兩家公司在不知情的情況下,兩家都用啦每月5000的累計(jì)減除費(fèi)用有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師:企業(yè)這個(gè)月要注消,現(xiàn)在得申報(bào)企業(yè)所得稅季度表和年報(bào)表,就是企業(yè)從去年開業(yè)到現(xiàn)在是沒有實(shí)繳的,費(fèi)用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要注消,把其他應(yīng)付款清零,轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入,那這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入是填在季報(bào),還是填在這個(gè)年報(bào)呢?如果填季報(bào),就會(huì)造成要收稅。
老師你好,請(qǐng)問留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請(qǐng)問留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做