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老師,公司要注銷,買固定資產(chǎn)銷項(xiàng)稅575.22,之前留底進(jìn)項(xiàng)655.39,怎么做分錄?

2023-10-29 18:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-29 18:03

同學(xué),你好 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: ?借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))575.22? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交 增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅)575.22

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快賬用戶9323 追問 2023-10-29 18:05

進(jìn)項(xiàng)655.39不能抵?那之前留底的655.39怎么辦?

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快賬用戶9323 追問 2023-10-29 18:05

老師,公司要注銷,賣固定資產(chǎn)銷項(xiàng)稅575.22,之前留底進(jìn)項(xiàng)655.39,怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2023-10-29 18:06

同學(xué),你好 之前的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)做過分錄,現(xiàn)在不需要再做 現(xiàn)在就是留底655.30-575.22=80.08

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快賬用戶9323 追問 2023-10-29 18:07

對(duì)的,那老師現(xiàn)在留底80.08怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2023-10-29 18:10

同學(xué),你好 不做分錄 留抵稅金未抵減完畢并將存貨等資產(chǎn)作為剩余財(cái)產(chǎn)向股東分配的,根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅若干問題的通知》(財(cái)稅〔2005〕165號(hào))第六條規(guī)定,一般納稅人注銷時(shí),其存貨不作為進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,其留抵稅額也不予退稅。

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快賬用戶9323 追問 2023-10-29 18:14

老師,進(jìn)項(xiàng)票做了賬,還為勾選,現(xiàn)在能勾選嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-29 18:15

同學(xué),你好 可以勾選

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快賬用戶9323 追問 2023-10-29 18:17

老師,那留底的進(jìn)項(xiàng)80就留在報(bào)表上?不要賬務(wù)處理?

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齊紅老師 解答 2023-10-29 18:18

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶9323 追問 2023-10-29 18:22

老師,現(xiàn)在不是報(bào)稅期,進(jìn)項(xiàng)好像沒有辦法勾選么

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齊紅老師 解答 2023-10-29 18:57

同學(xué),你好 現(xiàn)在勾選,要到次月才可以確認(rèn)

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快賬用戶9323 追問 2023-10-29 18:58

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-10-29 18:58

不客氣,祝工作順利

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同學(xué),你好 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: ?借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))575.22? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交 增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅)575.22
2023-10-29
你好同學(xué),本月注銷,本月固定資產(chǎn)正常計(jì)提折舊,欠法人的錢還掉,留抵進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣的轉(zhuǎn)入損失。
2023-10-28
你好,同學(xué) 借成本費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2024-01-12
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2022-07-07
。借未交增值稅,待轉(zhuǎn)出多交增值稅。
2022-06-13
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