您好,您這個(gè)是什么意思?
老師,就原來問過你的一家公司是提供電機(jī)安裝服務(wù)的,營(yíng)業(yè)范圍第一條是發(fā)電機(jī)組和電梯等的技術(shù)研發(fā)和銷售:第二條是系統(tǒng)安裝調(diào)試、咨詢和服務(wù)等;再往后面是數(shù)據(jù)中心的規(guī)劃和設(shè)計(jì)、存儲(chǔ)和服務(wù),半導(dǎo)體、材料的研發(fā)及銷售,還有提供智能建筑服務(wù)、機(jī)電、環(huán)保工程和服務(wù)等; 像這個(gè)開出去的發(fā)票只有第一條算是主營(yíng)業(yè)務(wù)嗎?第二條及后面的都是其他業(yè)務(wù)收入嗎?我認(rèn)為技術(shù)公司對(duì)發(fā)電機(jī)組的安裝、維保服務(wù)應(yīng)該也是主營(yíng)收入吧? 我看以前會(huì)計(jì)只把第一條的記入主營(yíng)收入,其他都記入其他業(yè)務(wù)收入,這樣對(duì)嗎?
增值稅小規(guī)模 3%按1% 借:銀存 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 (按3%反推) 貸:增值稅(銷)主營(yíng)收入*1% 貸:其他收益(主營(yíng)收入*2%) 這樣做分錄在增值稅申報(bào)時(shí)銷售額的填寫數(shù)可以與賬上相同,如果分錄寫成 借:銀存 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)入貸:增值稅(銷)1% 是不是增值稅申報(bào)時(shí)銷售額就不能直接取賬上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的數(shù),而是要按3%重新算下主營(yíng)業(yè)務(wù)收入數(shù)再填呢?
提問:老師,我有一筆分錄,把其他業(yè)務(wù)收入,寫成了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入;但是這筆分錄是5月的,已經(jīng)結(jié)賬了,要怎么改一下?
個(gè)體戶,運(yùn)輸服務(wù)部,他承包了一個(gè)公司的運(yùn)輸業(yè)務(wù)??傆?jì)金額8萬多。是它的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。然后他再將這個(gè)運(yùn)輸?shù)臉I(yè)務(wù)。安排到這個(gè)個(gè)體戶名下租賃的車輛進(jìn)行運(yùn)輸。就是他轉(zhuǎn)款給其中一個(gè)車輛車主的運(yùn)費(fèi),這個(gè)運(yùn)費(fèi)。怎樣做會(huì)計(jì)分錄?老師
老師:請(qǐng)問一下,這個(gè)題目,后面要求寫分錄,銷售機(jī)電的就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,而提供運(yùn)輸只能是其他業(yè)務(wù)收入。
老師 我們租的商場(chǎng)的柜臺(tái) 商場(chǎng)給我們退的席位保證金該怎么入帳???當(dāng)時(shí)我們給商場(chǎng)交錢的時(shí)候走的租戶 沒掛帳!
老師,您好!請(qǐng)問一下購買軟件的,對(duì)方開的發(fā)票除了軟件XXX系統(tǒng)發(fā)票外,還開了信息技術(shù)服務(wù)/軟件定制開發(fā)及技術(shù)服務(wù)費(fèi),可以一起入無形資產(chǎn)? 合同是50萬,軟件發(fā)票40萬,服務(wù)費(fèi)發(fā)票10萬,現(xiàn)在我們的資產(chǎn)全部入成50萬無形資產(chǎn),可以?
【繼續(xù)】您好~想咨詢下,一般納稅人,收到的發(fā)票,需要紅沖,但進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,現(xiàn)在電子稅務(wù)局需要怎么操作?
老師,我們公司的商務(wù)車做保養(yǎng),開專票回來,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
有一筆錢開過發(fā)票,收到后發(fā)現(xiàn)是個(gè)人打款,所以準(zhǔn)備退還對(duì)方,讓他用公司賬戶重新打回來,現(xiàn)在這個(gè)收到個(gè)人款應(yīng)該怎么做賬呢
老師好,公司資產(chǎn)總額年初6500萬,截止6月底都超過了6500萬,那企業(yè)所得稅是按25%算嗎?
公司打給個(gè)人不還回來了備注寫什么比較好?
老師,企業(yè)用支付寶微信轉(zhuǎn)賬怎么做分錄啊
老師好,我單位是一般納稅人,個(gè)體工商戶農(nóng)場(chǎng),是種植蔬菜的。交增值稅時(shí)要填表五,優(yōu)惠政策是那一號(hào)文?
有限公司,原來是200萬,現(xiàn)在是1000萬,新股東要進(jìn)來占20%,按1000萬占比,原股東5%的200萬時(shí)是10萬,現(xiàn)在1000萬了,5%是50萬,這40萬原股東不轉(zhuǎn)入公司,這種怎么才能實(shí)現(xiàn)實(shí)繳???
我意思后面要求寫分錄時(shí),這個(gè)他下設(shè)的運(yùn)輸部門的收入,不能計(jì)到主營(yíng)業(yè)務(wù)了,只能寫其他業(yè)務(wù)收入?
對(duì),只能記錄到其他業(yè)務(wù)收入
老師,請(qǐng)問一下,這個(gè)小規(guī)模納稅人,今年的30萬免增值稅。我是這么理解。如果有開3%和5%的票一起的銷售額,合計(jì)在一起不超過30萬,那么5%的也免增值各了。如果說3%和5%的超過30萬,但3%部分沒超過的話,那3%的可以免增值稅,而5%的就要交增值稅了,是嗎?
5%,這個(gè)是否免征我不太確定