你們開紅字信息表,對方給你開紅字發(fā)票,你單位進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

老師您好,對方公司開發(fā)票給我司,多開了2000,對方把發(fā)票都給了我司,已經(jīng)認(rèn)證的,然后對方開紅字發(fā)票2000,紅字發(fā)票需要給我們嗎?
你好,我公司給對方公司開出發(fā)票,對方收到發(fā)票后抵扣了,現(xiàn)在對方要求重開,怎么處理
老師,對方給我方開了發(fā)票,我4月已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,后來對方什么都改了在之后給我方重開了發(fā)票,之前的發(fā)票我開了紅字信息表,我是否需要把這紅字信息表下載了發(fā)給對方?
老師你好。我公司開出去的銷項(xiàng)票對方認(rèn)證了,現(xiàn)在要求開負(fù)數(shù)。對方開,請問那抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián)不用給我公司吧? 還有就是我公司的進(jìn)項(xiàng)專票認(rèn)證了,現(xiàn)在對方要求開紅字發(fā)票,抵扣聯(lián)發(fā)票聯(lián)也不用寄回給對方吧? 我這邊操作開好紅字就把信息表給對方,然后在這個月報稅的時候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就好了,是嗎?
老師,對方公司多開了8250的發(fā)票給我,之前開給我公司的發(fā)票,我公司都認(rèn)證抵扣了,那對方現(xiàn)在多開出的這個金額發(fā)票怎么處理比較好,我這邊需要配合什么嘛
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙?
企業(yè)中產(chǎn)生的裝卸費(fèi)是否應(yīng)納入企業(yè)中為國家繳納稅費(fèi)嗎?
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,我們收到電子發(fā)票,需要按照發(fā)票號碼登記電子臺賬嗎?因?yàn)殡娮影l(fā)票不是容易重復(fù)報銷么?
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙呢?
老師說電商的賬務(wù)都是怎么處理的,什么時候確認(rèn)收入,還有平臺傭金等等,都怎么處理
抖音來客當(dāng)月確認(rèn)費(fèi)用和收入,下月來發(fā)票,是不是來發(fā)票直接把發(fā)票放已經(jīng)做賬的后面,9月做賬,10月來費(fèi)用發(fā)票,這種情況怎么處理
乙企業(yè)(白酒制造業(yè))持有丙企業(yè)30%股權(quán)(權(quán)益法核算),2024年丙企業(yè)凈利潤200萬,宣告分配現(xiàn)金股利100萬元,兩企業(yè)均是非上市居民企業(yè),假設(shè)乙企業(yè)2024年銷售收入970萬,實(shí)際發(fā)生廣告費(fèi)200萬,則2024年度匯算清繳時廣告費(fèi)應(yīng)該如何調(diào)整,為什么答案的銷售收入是(970+30)*15%,計算廣告費(fèi)扣除限額,不應(yīng)該是用970*15%,上述題干乙企業(yè)是白酒制造業(yè),并不是從實(shí)股權(quán)投資的企業(yè),為什么銷售收入要加上分配現(xiàn)金股利的30萬
是這種情況,這個公司法人是外面人,臨時成為股東,結(jié)果突然病故,還沒來及變更,就成立一家新公司取代這個沒有法人的公司,處于形式,走了10萬元在這個沒有法人的公司,老師你覺得這個賬怎么做
自用自有的房產(chǎn)稅是什么時候申報的?
怎么知道上期有沒有留抵進(jìn)項(xiàng)稅


老師,這個8250不是單獨(dú)的一張發(fā)票,是總的算了多開了這個數(shù),也能這樣操作?
不能 那些分開來開 哪個多了開那個
好滴,明白。
不用客氣,工作愉快。