同學(xué)您好,購(gòu)進(jìn)貨物,借庫(kù)存商品,貸銀行存款 銷售出去,借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅金。 收到進(jìn)貨發(fā)票后,再結(jié)轉(zhuǎn)成本。 如果到需要申報(bào)所得稅之前還沒(méi)有拿到發(fā)票,只要不是年度匯算清繳,就做成本計(jì)提。
老師們,小規(guī)模6月份銷售了一張發(fā)票金額3000.00元。所銷售的銷售商品估價(jià)入庫(kù)2000.00元,11月才到采購(gòu)發(fā)票1120.00元。 6月分錄: 估價(jià)入庫(kù) 借:庫(kù)存商品 2000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 2000 借:應(yīng)收賬款——某 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金——增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2000 貸:庫(kù)存商品 2000 11月份拿到票后分錄 借:庫(kù)存商品 -2000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 -2000 按票入庫(kù) 借:借:庫(kù)存商品 1120 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 1120 現(xiàn)在還差880.00元怎么做后面的分錄?
你好老師,公司采購(gòu)銷售出去的都是快消品~食品,對(duì)公采購(gòu)入庫(kù)的時(shí)候當(dāng)月是不會(huì)開(kāi)發(fā)票給我們的,第二個(gè)月才開(kāi)發(fā)票,但是我付款就得入庫(kù),購(gòu)貨:借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款,進(jìn)項(xiàng)我該怎么做進(jìn)去
老師好,上月購(gòu)入商品款已經(jīng)付清,對(duì)方?jīng)]有開(kāi)來(lái)發(fā)票,商品當(dāng)月就銷售了,沒(méi)有入庫(kù),直接送到客戶那里,我需要做入庫(kù)嗎?我進(jìn)來(lái)的商品要暫估嗎?沒(méi)有成本票,我能結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
生產(chǎn)加工型企業(yè),原材料入庫(kù),經(jīng)過(guò)篩分機(jī),篩分出不同規(guī)格,直接到成品庫(kù),然后銷售,當(dāng)月入庫(kù) 成品 能在當(dāng)月全部銷售,發(fā)票轉(zhuǎn)月提供,款在當(dāng)月支付,先付款,后發(fā)貨到我司,從原材料入庫(kù) 有成品 再銷售的分錄都是怎樣,還有生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么入賬
老師好,上個(gè)月購(gòu)進(jìn)一商品,供應(yīng)商本月才開(kāi)具的發(fā)票,但是上個(gè)月商品已經(jīng)轉(zhuǎn)手賣掉了,也當(dāng)月開(kāi)了發(fā)票給客戶,這個(gè)商品銷售收入計(jì)入上個(gè)月,上個(gè)月已經(jīng)做了結(jié)轉(zhuǎn)成本,上月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票先做入庫(kù)應(yīng)付賬款暫估款,本月收到發(fā)票再做紅沖,再重做一次入庫(kù)商品,但是本月是不能再結(jié)轉(zhuǎn)成本,再做一次銷售收入的,對(duì)吧。
請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅中斷2年未申報(bào),補(bǔ)報(bào)時(shí)提示 員工數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過(guò),已申報(bào)了個(gè)人所得稅年度申報(bào),扣繳義務(wù)人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報(bào)記錄。 (原電腦申報(bào)數(shù)據(jù)沒(méi)有)怎么樣處理,才能把數(shù)據(jù)都補(bǔ)申報(bào)成功呢
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關(guān)的,還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個(gè)人入股開(kāi)的,如果幾年后想注銷怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機(jī)。這是附條件還是附期限?
老師,采購(gòu)對(duì)賬單(也等于入庫(kù))要附送貨單的嗎?對(duì)賬周期是7/26到8/25,作為8月的應(yīng)付貨款,然后全盤以這周期算8月供應(yīng)商的委外加工費(fèi),請(qǐng)問(wèn)我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個(gè)采購(gòu)對(duì)賬周期嗎?我司用供應(yīng)商的送貨單作為入庫(kù)單來(lái)的
老師,未實(shí)現(xiàn)融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報(bào)未開(kāi)發(fā)票,今年開(kāi)了以前未開(kāi)發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
你好,老師!企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了,還用按征收率1%抵扣嗎?
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產(chǎn)幾個(gè)產(chǎn)品,產(chǎn)品價(jià)格也不同,有些材料是共同領(lǐng)用的,有些按按款式領(lǐng)用不同,很多材料按公斤入貨,細(xì)小多,領(lǐng)用也很難按數(shù)量核算,應(yīng)該按什么方法計(jì)算成本?
我還是不太明白
從付款那步開(kāi)始怎么做分錄呢
同學(xué)您好: 1.購(gòu)進(jìn)貨物 借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款 2.銷售收款、開(kāi)票 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅金 3.收到進(jìn)貨發(fā)票 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
但是我購(gòu)進(jìn)時(shí)不用暫估入庫(kù)嗎
需要暫估入庫(kù),實(shí)物流要正常走,只不過(guò)沒(méi)有發(fā)票先不結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
那我怎么暫估
我現(xiàn)在就是不知道實(shí)際付款了收到貨了又賣出去了但是沒(méi)有發(fā)票怎么入賬和出入庫(kù)
同學(xué)您好,借:庫(kù)存商品,貸:銀行存款
是不是我付款采購(gòu)時(shí) 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后當(dāng)月暫估入庫(kù) 借:庫(kù)存商品-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估 銷售當(dāng)月購(gòu)進(jìn) 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 然后拿到發(fā)票時(shí) 先沖銷暫估入庫(kù) 借:庫(kù)存商品-暫估 (負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(負(fù)數(shù)) 再結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
是不是我付款采購(gòu)時(shí) 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后當(dāng)月暫估入庫(kù) 借:庫(kù)存商品-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估 銷售當(dāng)月購(gòu)進(jìn) 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 然后拿到發(fā)票時(shí) 先沖銷暫估入庫(kù) 借:庫(kù)存商品-暫估 (負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(負(fù)數(shù)) 然后確認(rèn)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:預(yù)付賬款 再結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
需要不要當(dāng)月銷售的先暫估成本
同學(xué)您好,分錄是對(duì)的,很完善??梢栽诋?dāng)月銷售的時(shí)候先暫估成本,這樣利潤(rùn)核算更及時(shí)