你好,稍等一會兒,我發(fā)給你具體條件。
收到一張紙質(zhì)版專票,可以在抵扣系統(tǒng)上做抵扣操作的,也已做了抵扣操作。 是e企簡稅軟件(抵扣發(fā)票軟件)系統(tǒng)續(xù)費年費,480元一張專用發(fā)票, ? 會計分錄如下: 借,管理費用480 貸,銀行存款480 抵稅時 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一減免稅款480 貸,管理費用;480 填附表四,減免稅明細(xì)表;填480 主表23行,也填480 1. 未做抵扣發(fā)票操作,直接在申報表中分別填寫480元?? 對嗎? 2. 為什么在申報表中填寫后,增值稅及附加稅費申報表(五)中,為什么出現(xiàn)負(fù)數(shù)? ? 3 .增值稅減免申報表中,本期發(fā)生額是480,本期實際抵減稅額應(yīng)該是什么? 4. 這個是不是也是480? ? 5. 申報表,主表中: ?“應(yīng)納稅額19行”, “簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額? 21行”, “應(yīng)納稅額減征額? 23行”, “本期應(yīng)補(退)稅額? 34行” ?為什么都要顯示提示填寫?
就是上個月增值稅報表有負(fù)數(shù),然后這個月去窗口申報了,變成留底稅了,稅管員說在電子稅務(wù)局辦理退稅聲明滿足5個條件,有專業(yè)術(shù)語沒明白,麻煩老師能回答一下嗎
9月份增值稅報表發(fā)票沖回是負(fù)數(shù),然后去窗口申報了,變成 了留底稅額,現(xiàn)在需要辦理什么留底退稅聲明,要滿足五個條件,什么意思啊
你好老師,我們公司出口一批貨物報關(guān)日期是9月份,當(dāng)時銷售部沒有及時發(fā)來報關(guān)單,我現(xiàn)在需要填寫9月增值稅稅申報表,我報無票收入,我等到2025年1月份再認(rèn)證我的進項票,我現(xiàn)在2024年12把發(fā)票開出來,我等到2025年1月申報12月的增值稅申報表時在再無票收入欄次里填寫負(fù)數(shù),可以吧,老師 還有就是,我2025年1月份申報12月的增值稅申報表時,不會產(chǎn)生留底稅額,留底稅額是0,咱們講課時不是說,期末留底稅額跟免抵稅額稅小退誰,這怎么辦,我都不用退稅了是嗎?后續(xù)我該怎么操作,老師麻煩你了。
被公司辭退后,可以再次以非全日制入職原公司嗎?
總資產(chǎn)看資產(chǎn)負(fù)債表的哪里
我司是增值稅一般納稅人,2024年7月2月開具了一份跨區(qū)域涉稅事項報告,預(yù)繳稅款時誤按3%預(yù)繳了增值稅,隨后做了更正申報,但一直未走退稅流程,我司8月申報7月稅費時,已預(yù)繳增值稅欄里顯示的是按3%預(yù)繳的稅額,當(dāng)期也是按這個金額低的,今年8月份申請退回了3%與2%差額的增值稅及其附加稅,現(xiàn)在這筆退回的稅費該怎么做賬務(wù)處理?
我們是餐廳,供單位吃飯,一個月結(jié)賬開票,開票后打款到老板私人,不打?qū)珣?,開票后如何入賬?
現(xiàn)在想備考2026年中級考試,想看梁天老師的財管課?錄播的有沒有?
請問統(tǒng)一制作并要求員工工作時統(tǒng)一著裝的工作服應(yīng)計入什么科目?
公司有個股東退股,然后只有一個股東了,請問把投資款退還給退股股東,賬上顯示現(xiàn)有股東轉(zhuǎn)入投資款,總投資款不變,等明年再去做股權(quán)變更可以不
您好老師,想問下公司采購了一批酒水,收到發(fā)票能一次性進費用嗎?還是應(yīng)該先進一個科目,領(lǐng)用的時候再進費用?
看望生病的職工,以工會的名義送了果籃和現(xiàn)金1000,這個要怎么報銷呢,分錄怎么做
每一節(jié)直播課完后的講義在哪里下載?
好的他這話是什么意思啊
你好 要符合這個規(guī)定才可以退稅的意思??
我沒有要求退稅啊,他打電話給我是要退稅嗎,具體怎么操作
你就說你不退稅唄,這樣就行,可以不退稅。