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我司是增值稅一般納稅人,2024年7月2月開具了一份跨區(qū)域涉稅事項報告,預繳稅款時誤按3%預繳了增值稅,隨后做了更正申報,但一直未走退稅流程,我司8月申報7月稅費時,已預繳增值稅欄里顯示的是按3%預繳的稅額,當期也是按這個金額低的,今年8月份申請退回了3%與2%差額的增值稅及其附加稅,現(xiàn)在這筆退回的稅費該怎么做賬務處理?

2025-09-08 10:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-08 10:17

你好,這個你當時預交如何做的分錄,就做相同的分錄,金額寫負數(shù)就好了。

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快賬用戶4207 追問 2025-09-08 10:32

申報的時候已經(jīng)按3%來抵了,其實是不用退的,只是因為走過退稅,系統(tǒng)提示要退稅,才申請的退稅,現(xiàn)在退回來的這筆稅該怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2025-09-08 10:33

你好,你賬上先按我上面說的。 做相反的分錄就好了。 借銀行存款,貸應交稅費-應交城建稅等。 然后借應交稅費-應交城建稅等,貸稅金及附加。

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快賬用戶4207 追問 2025-09-08 10:44

這樣做嗎

這樣做嗎
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齊紅老師 解答 2025-09-08 10:45

你好,已經(jīng)跨年的就是這樣做。

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你好,截圖下8月份的申報表看下。
2021-08-13
現(xiàn)在申報11月的,那你這個預繳稅里面,你實際抵扣的就只能是11月的,你不能把12月的預繳也填寫進去,填寫進去的話就會提示配比不通過的。
2022-12-14
你好,你在3月10日才在外地預繳,數(shù)據(jù)可能還沒傳回,正常的。你明天再試一下。一般都可以的
2021-03-12
你好 您是異地預交的增值稅嗎 ?
2020-09-18
您在做一個跨市的項目時未做跨區(qū)約涉稅事項報告,也未在異地預繳稅款,而是在自行申報時繳納了稅款。這種處理方式可能會違反相關的稅務規(guī)定。 根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》及其相關規(guī)定,您應在項目所在地或機構所在地辦理稅務登記,并按規(guī)定申報納稅。對于建筑業(yè)納稅人而言,如果其在一個納稅期內同時在兩個或兩個以上的縣(市)從事建筑服務,應向服務發(fā)生地主管稅務機關申報納稅。 在這種情況下,您應該在項目所在地辦理跨區(qū)約涉稅事項報告,并按規(guī)定預繳稅款。如果您未能在規(guī)定時間內辦理相關手續(xù)或繳納稅款,可能會面臨稅務行政處罰或罰款等后果。
2023-11-08
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