學(xué)員朋友您好,對(duì)方如果接受,可以不作廢的
合伙企業(yè)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)b表已經(jīng)零申報(bào)完成,但被我誤操作作廢了(在自然人稅務(wù)局網(wǎng)頁(yè)端作廢的),想重新申報(bào),但收入總額填0填不進(jìn)去,必須填一個(gè)大于0的數(shù)字,這里是不支持零申報(bào)么? 如果申報(bào)不了我該怎么辦,找會(huì)計(jì)作廢原紀(jì)錄重新申報(bào)嗎?謝謝
您好,我公司是一般納稅人,上期進(jìn)項(xiàng)發(fā)票作廢了,銷項(xiàng)發(fā)票已開(kāi),導(dǎo)致我公司增值稅和附加稅欠繳,本期作廢的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已重開(kāi),我公司已認(rèn)證完畢,已做抵欠增值稅申報(bào),上期欠繳附加稅怎么處理?如果必須繳納的話,是不是屬于多繳了,能申請(qǐng)退稅嗎?
銷售方上月開(kāi)票有誤,錯(cuò)開(kāi)一張票,但購(gòu)買(mǎi)方還未認(rèn)證,本月填開(kāi)紅字表紅沖了又重開(kāi),購(gòu)買(mǎi)方報(bào)表不需要調(diào)整吧?增值稅自動(dòng)以正減負(fù)金額計(jì)算?其他正常填列嗎?購(gòu)買(mǎi)方如果未認(rèn)證直接不認(rèn)證該張作廢票就行?如果已經(jīng)認(rèn)證必須購(gòu)買(mǎi)方填紅字信息表再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
你好,我單位2022.11月份開(kāi)了一張6萬(wàn)元免稅發(fā)票,實(shí)際上是把稅率寫(xiě)錯(cuò)了,客戶也沒(méi)來(lái)拿,到了2023.1月又重新開(kāi)了一張1%稅率的發(fā)票,但是2022年那張忘了沖紅或是作廢了,現(xiàn)在如果沖紅還必須去稅務(wù)局嗎,需要改2年的申報(bào)表嗎
跨年已經(jīng)認(rèn)證的專票,但是稅收編碼錯(cuò)了必須要作廢嗎? 如果作廢的話必須要修改報(bào)表嗎?
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫(xiě),是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn),電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?