這種情況可能是由于系統(tǒng)數(shù)據(jù)同步問題導致的。在這種情況下,您不必過于擔憂,因為您已經(jīng)完成了申報。您可以等待一段時間,看看是否能夠解決這個問題。

老師,我們公司個人所得稅幾個月沒有申報,現(xiàn)在領發(fā)票領不了,我打電話給稅管員,稅管員說,可以在家補申報,去他那里就要罰款了,但是在電腦上修改所屬期好像修改不了,又打電話給稅務局,稅務局的人說必須要稅管員出單子,在稅務局線下申報才行。這個要怎么處理啊
老師您好,我是小規(guī)模食品企業(yè),剛剛稅局打電話說電子稅務局上個人所得稅沒申報,這個個人所得稅報表是啥?
老師呀 我二月份的時候 已經(jīng)申報了個人所得稅了呀 為什么剛剛稅務局還打電話跟我說 我二月份沒有進行個稅申報呢,然后我應該怎么去查詢我之前申報個稅的情況呢
老師,年度個人所得稅補充申報是什么意思?專管員打電話說讓報公司某一個人的個人所得稅補充申報
老師我這個企業(yè)是個體工商戶,申報經(jīng)營所得,我打開自然人電子稅務局-點擊綜合所得申報里面沒有經(jīng)營所得申報,在分類所得申報里也沒有經(jīng)營所得申報
建筑公司能開商鋪新建墻體的票嗎
客戶是總公司的,在我公司訂了一批貨5萬元,貨直接發(fā)給他的分公司(他有好多分公司),貨款他已匯到我公司,現(xiàn)在要求開票給他幾個分公司,可以嗎?
老師 供應商自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品開了普通 進項勾選時 自動計算了稅金 可以抵扣 如何做分錄 和專票一樣嗎
小規(guī)模公司借款給別人的利息收入,要怎么報稅和做分錄
老師 假設A公司投資B公司兩個月,之后變更了,不再是股東,賬上沒有更正,但是公示系統(tǒng)中已經(jīng)不是股東了,除此之外呢A公司還用B公司貸款,B公司將貸款款項轉(zhuǎn)給A公司,A公司按月轉(zhuǎn)給B公司利息,之后AB公司還有大額的借款往來,沒有其他的經(jīng)營性的業(yè)務,在企業(yè)內(nèi)審角度有哪些風險嗎
勞務關系中,日結(jié)工是不需要去申報工資的嗎?還是說少于800不需要申報
老師 您好 企業(yè)殘疾人保障金是參照工資表,應付工資數(shù)據(jù)還是參照扣完員工個人承兌費用后的數(shù)據(jù)填寫?比如,申報2024年企業(yè)的員工殘疾人保障金?需要的是全年的工資數(shù)匯總對嗎?
樸老師請回答:假設 A、B 兩家制造業(yè)一般納稅人(稅率 13%),2025 年數(shù)據(jù)如下:看圖,結(jié)論為:反例中 A 公司稅負率(2.6%)遠低于 B 公司(6.5%),但凈利潤(15 萬)卻遠低于 B 公司(370 萬),直接推翻 稅負率高→利潤高 的邏輯。 核心矛盾點: 稅負率高低取決于 進項稅抵扣多少(如 A 公司材料成本高,進項抵扣多,稅負就低); 利潤高低取決于 收入 - 成本 - 費用 的差額(如 B 公司材料成本低、費用少,利潤就高)。 極端情況:若企業(yè)進項稅極少(如高價購入固定資產(chǎn)后無后續(xù)采購),稅負率會很高,但如果同時收入低、成本高,利潤可能為負。,樸老師這是您回復我我可以這樣理嗎:增值稅稅率低是外購在成本多,可以抵扣的進項多,那自然稅負率就低,外購在成本多意味意利潤低,增值稅稅負低,利潤低是成正比一般情況下
老師,麻煩問一下我們建筑勞務公司,我們10月開了票,但是我是11月預交的稅款,這種我10月的賬需要做預交增值稅嗎,如果需要,分錄該怎么出呢
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,團隊欠款98115,我們是給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真實的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢,我需要會計分錄,謝謝
個人所得稅也是在電子稅務局這個平臺是嗎,沒有問題的哈。我就是擔心個人所得稅在其他平臺,所以說我沒有弄
同學你好 對的 是這樣的