在合并報表中,通常需要將所有子公司的收入和成本進行匯總,并按照合并后的口徑進行列報。具體來說,對于A公司與BC工廠之間的應(yīng)收應(yīng)付賬款,可以在合并報表中進行相應(yīng)的抵消處理,以避免重復(fù)計算收入和成本。 具體來說,如果A公司對BC工廠存在應(yīng)收賬款,那么在合并報表中需要將這部分應(yīng)收賬款與對應(yīng)的收入進行抵消。同樣地,如果BC工廠對A公司存在應(yīng)付賬款,那么在合并報表中需要將這部分應(yīng)付賬款與對應(yīng)的成本進行抵消。 在合并報表中,通常需要按照合并口徑對收入和成本進行重新計算和列報,以反映整個集團的真實財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。因此,對于A公司和BC工廠之間的應(yīng)收應(yīng)付賬款,需要在合并報表中進行相應(yīng)的抵消處理,以確保收入和成本的正確計算和列報。
我公司從國外供應(yīng)商A公司采購貨要付出美金給A公司,再銷售給客戶B公司,B公司要交貨到港口自己報關(guān),B公司付入美金給我們公司,請問供應(yīng)商A和客戶B之間的單據(jù)如何做才合規(guī)?我們把收到客戶B的美金款付給供應(yīng)商A,我們不報關(guān)付出的美金怎么和外匯管理局核銷?
老師您好,我想咨詢下,比如甲乙丙三個自然人,先成立了兩家合伙企業(yè),一起注資了一家有限公司C公司,但是實收資本并沒有實際入賬;后期兩家合伙企業(yè)注銷掉了,這三個股東又成立了AB兩家有限責(zé)任公司,重新注資這家C公司。甲占A公司100%的股份,占B公司20%的股份;A公司占C公司20%,B占C公司80%的股份,這樣的話需要做合并報表么?實收資本全部到位的時候應(yīng)該三家公司應(yīng)該如何做賬捏
a公司與習(xí)酒供應(yīng)商有往來未結(jié)清,23年起由新公司與習(xí)酒供應(yīng)商對接,兩個公司是同一個老板,a公司之前替供應(yīng)商墊付的各項費用(如為推銷請客戶吃飯等這筆費用由公司墊付,供應(yīng)商按季在返還給公司)需要通過新公司來結(jié)算(新公司給供應(yīng)商開了發(fā)票可新公司未收到款,但這筆款應(yīng)該是a公司的相當于新公司需要間接在轉(zhuǎn)給a公司),中途新公司采購商品應(yīng)支付供應(yīng)商假如100萬元但實際支付了60萬,其余部分是供應(yīng)商把應(yīng)返還給a公司的錢用于新公司的貨款抵扣了,問題1那新公司給供應(yīng)商開發(fā)票的時候如何做賬呢、問題2新公司采購的時候?qū)嶋H少支付了貨款如何做賬,問題3新公司返還給a公司的錢(收到了a公司的專票)如何做賬
a公司與習(xí)酒供應(yīng)商有往來未結(jié)清,23年起由新公司與習(xí)酒供應(yīng)商對接,兩個公司是同一個老板,a公司之前替供應(yīng)商墊付的各項費用(如為推銷請客戶吃飯等這筆費用由公司墊付,供應(yīng)商按季在返還給公司)需要通過新公司來結(jié)算(新公司給供應(yīng)商開了發(fā)票可新公司未收到款,但這筆款應(yīng)該是a公司的相當于新公司需要間接在轉(zhuǎn)給a公司),中途新公司采購商品應(yīng)支付供應(yīng)商假如100萬元但實際支付了60萬,其余部分是供應(yīng)商把應(yīng)返還給a公司的錢用于新公司的貨款抵扣了,問題1那新公司給供應(yīng)商開發(fā)票的時候如何做賬呢、問題2新公司采購的時候?qū)嶋H少支付了貨款如何做賬,問題3新公司返還給a公司的錢(收到了a公司的專票)如何做賬
(懇請熟悉進口業(yè)務(wù)的專家老師,提供指引) 在進出口代理的業(yè)務(wù)中,例如A公司委托b公司為其代理進口貨物,A公司是消費使用單位,b公司是收貨人。 進項稅的海關(guān)繳款書上是雙抬頭: A公司和b公司。 請問以下三種情況,進項稅的勾選和銷項稅的申報應(yīng)該分別由哪家公司來做?還是A公司和b公司都可以做? 情況一, 進口的進項稅款轉(zhuǎn)入b公司銀行賬戶,并由b公司支付; 貨款由客戶直接轉(zhuǎn)給b公司銀行賬戶,并由b公司付匯貨款給境外供應(yīng)商 情況二, 進口的進項稅款由A公司支付; 貨款由客戶直接轉(zhuǎn)給b公司銀行賬戶,并由b公司付匯貨款給境外供應(yīng)商 (即貨款沒有經(jīng)過A公司的銀行流水) 情況三. 進口的進項稅款由A公司支付; 貨款由客戶轉(zhuǎn)給A公司銀行賬戶,A公司再轉(zhuǎn)給b公司,由b公司付匯貨款給境外供應(yīng)商
甲公司一般納稅人,本月有收入現(xiàn)勾選抵扣,那么需要把賬上增值稅進項明細賬打印發(fā)來勾選,對嗎?還是電子稅務(wù)平拉出進項票明細??
老師您好,請問出差乘坐地鐵,取得電子發(fā)票,發(fā)票上的稅額是否可以抵扣
差額征稅扣除部分開具免稅的發(fā)票可以嗎
增值稅專票,和普通發(fā)票,紅沖后可以拿回藍字原件嗎再重新開具發(fā)票
老師 小規(guī)模納稅人的銷項稅放 已交稅費的哪個科目 是已交稅金嗎
12月份收了一筆現(xiàn)金款,做的借庫存現(xiàn)金500,貸原材料次氯酸鈉500,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我這邊原材料對不上,就要調(diào)整,就借原材料次氯酸鈉,貸營業(yè)外收入500,這個說做錯了,正確應(yīng)該怎么做
老師,工資每個月都計提,但是發(fā)工資是一次性發(fā)了幾個月的可以嗎
建筑類小規(guī)模獨立核算分公司,承包工頭先墊付,次月領(lǐng)現(xiàn)金支票去發(fā)工人工資,怎么記賬?
請問公司收到的投資收益需要納稅調(diào)增嗎?
老師。請問我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2023年還有些廠家發(fā)票沒開過來,現(xiàn)在讓他們補開可以嗎