月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1 貸:應交稅費-未交增值稅1 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅1 貸:銀行存款1
老師,我們公司上期留抵進項稅406292.85元,本期銷項56074.46元,本期進項29654.7元,本期進項我是計入應交稅費?待認證進項稅額,請問期末結轉(zhuǎn)增值稅的分錄要怎么做
請教老師 比如 9月共進項稅額有5萬 本月銷項稅額3萬 勾選進項稅額2成5 那本月需繳納增值稅5千, 分錄怎么做
老師好,請問上期留抵稅額,需要在本期進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?本期已勾選,本期進項稅額勾選時,沒有合適的單張進項票面,本期勾選稅額也大于銷項稅額,這種情況怎么處理?
老師,如果本期進項稅是3,本期銷項稅是5,本期勾選金額是4,請問月末的結轉(zhuǎn)分錄怎么做?
老師,請問我本月的銷項稅額是648,上期期末留抵是290,本月勾選抵扣的進項稅額是580,期末留抵是230。這種情況怎么做結轉(zhuǎn)進銷項分錄
老師小規(guī)模這個2274.58怎么來的
老師,如果公司沒有購進A產(chǎn)品,就給對方單位開了A產(chǎn)品的發(fā)票,這屬于什么行為,稅務局查出來了,如何追究。
老師您好,財務就是匯總數(shù)據(jù)嗎
老師要收購一家公司怎么做估值?
老師,此題放棄稅收優(yōu)惠,是什么意思?如果我放棄這里,有什么稅收優(yōu)惠呢?出售自己使用過的設備,不應該是3%減按2%嗎?
老師好,我們個體戶,小規(guī)模納稅人,已開發(fā)票客戶說給我們用承兌匯票付款,關于承兌匯票沒接觸過,請問個體戶能接收承兌匯票嗎?是需要我們自己先開通嗎?需要怎么個流程?
請老師給講解一下這道題
老師,什么是虛假貿(mào)易,如果被稅務局稽查,需要提供什么能解釋清楚呢?
老師,全盤會計月底需要做些什么?
老師,我們是掛靠的一家公司是一般納稅人,他們給客戶開的是9個點的普票,他們要求我們給他們開具同等金額同等稅率的發(fā)票,但是因為我們公司是個體戶只能開一個點的普票給他們,他們要求我們補8個點的稅費給他們,我沒想明白,我們即使開具9個點的普票給他們,他們也不是不能抵扣增值稅嗎?為啥還要我們補稅費呢?
月末留抵的進項稅入哪個科目?
那個不用結轉(zhuǎn)的,以后月份交稅再結轉(zhuǎn)