你好 是的,這個(gè)是不需要繳納的
請(qǐng)問老師,企業(yè)所得稅前可彌補(bǔ)的虧損,實(shí)際是企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額的累計(jì)虧欠,而不是會(huì)計(jì)利潤(rùn)的累計(jì)虧欠,所以企業(yè)所得稅的虧欠和會(huì)計(jì)利潤(rùn)的虧欠會(huì)不相同,是否理解正確?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,收入22.4萬(wàn),利潤(rùn)總額虧損,是否需要繳納企業(yè)所得稅
第一年盈利,是需要繳納企業(yè)所得稅的 第二年虧損,就不用繳納企業(yè)所得稅了 等到第三年,可以把第二年的虧損彌補(bǔ)后,剩余的利潤(rùn)才是用來繳納企業(yè)所得稅嗎
老師,我這個(gè)季度的企業(yè)所得稅是有利潤(rùn)的,要交企業(yè)所得稅,如果后面季度是虧損的話不用交企業(yè)所得稅,是不是24年匯算清繳的話可以調(diào)的
老師,利潤(rùn)虧損的話,企業(yè)所得稅是否就不要繳
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢