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老師,從公司用友科目余額表看,工程施工-合同成本有借方期初余額1500,本期發(fā)生500,期末余額1000,工程結算貸方期初余額2000,本期發(fā)生600,期末余額1400,這個本期的數(shù)字是當月產(chǎn)生的實際開票收入和發(fā)生的成本做的,然后抵扣了期初得出的期末,那期初的數(shù)據(jù)是怎么來的呢,是怎么做的會計分錄呢

2023-10-25 10:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-25 10:49

你好,工程施工的借工程施工1500,貸銀行房款或是應付賬款,借主營業(yè)務成本 貸工程施工500。

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齊紅老師 解答 2023-10-25 10:49

工程結算的這個不對,你收到的結算款應該大于你結轉的收入。

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快賬用戶9867 追問 2023-10-25 11:14

嗯嗯,我主要想問的是我知道本期數(shù)據(jù)的來源,但是期初有數(shù),這個成本和結算的期初數(shù)是怎么來的,這個期初數(shù)是寫分錄得出的還是期初設置直接填的呀

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齊紅老師 解答 2023-10-25 11:15

你好,我上面不是給你寫了賬務處理,就是這么來的,你做賬是怎么做的,你從幾月份開始做?

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快賬用戶9867 追問 2023-10-25 11:22

我是前天才來這個公司,沒做過工程會計,還在看他們之前的數(shù)據(jù)來源

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齊紅老師 解答 2023-10-25 11:23

自建的都做在建工程完工之后轉固定資產(chǎn)

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你好,工程施工的借工程施工1500,貸銀行房款或是應付賬款,借主營業(yè)務成本 貸工程施工500。
2023-10-25
同學你好,本期發(fā)生的生產(chǎn)成本,包括完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品, 如果只是核算本月產(chǎn)成品成本,還要知道本月倉庫的產(chǎn)成品入庫數(shù)量, 這個在科目余額表,看到的是本月的全部生產(chǎn)成本
2022-01-08
同學你好 按照科目余額表來錄入期初數(shù)就行了 2.對的
2020-10-23
什么意思?如果不是損益類的話,他都通常會有余額,有借方,有貸方,會有余額。這個轉出未交增值稅本身,它是屬于二級明細科目,如果說對方做了三級呢,就是錯誤的,你直接把對方給你的余額里面的二級明細科目和三級明細科目合起來,作為你的期初轉出未交增值稅。
2021-12-24
同學您好,余額表應該是期初借貸方合計本期發(fā)生借貸方合計和期末余額的借貸方合計都是相等的 不相等的話,您有沒有外幣核算的?如果有外幣核算的話,你是應該要選擇綜合本位幣,或者你的科目是不是都勾選全了? 一般過濾條件的話,需要根據(jù)你的實際需要來選擇正常情況下,要包含未記賬憑證,有發(fā)生額的可以不勾選,但是余額為零的要勾選的,他余額為零,不一定發(fā)生額就是零
2020-12-09
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