你好收到發(fā)票時候?qū)懀航?應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項稅 貸:管理費(fèi)用——服務(wù)費(fèi)
11、15日,生產(chǎn)C產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料800千克,單價75元。12、18日,通過電匯方式向陜西省海昌公司匯款58000元,用于支付前欠貨款。13、23日,生產(chǎn)C產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料1200千克,單價75元。14、25日,將當(dāng)天收到的現(xiàn)金5000元存入銀行。15、28日,收到外商捐贈的不需要安裝的新車床一臺,其市場價值為120000元,預(yù)計使用10年,殘值估計為12000元,設(shè)備已經(jīng)交付使用。16、31日,收到開戶行轉(zhuǎn)來的本月電費(fèi)委托收款憑證,本月用電量20000度,每度電價0.76元,計款15200元:其中車間用電12000元,廠部用電3200元,立即轉(zhuǎn)賬支付。17、31日,向北京天成有限責(zé)任公司銷售A產(chǎn)品180件,單價650元;B產(chǎn)品100件,單價400元,增值稅稅率13%,貨已發(fā)出,并已辦妥銀行收款手續(xù)(款未收到),以轉(zhuǎn)賬支票一張代對方墊付運(yùn)雜費(fèi)900元。18、31日,收到開戶行轉(zhuǎn)來的本月借款利息1000元的利息通知單,該筆借款從2016年1月1日起,借期1年,金額100000元,年利率為12%。19、31日,轉(zhuǎn)賬支付本市電視臺廣告費(fèi)20000。會計分錄
光華公司是一家傳統(tǒng)的制造企業(yè),生產(chǎn)并銷售甲、乙產(chǎn)品,是增值稅一般納稅人,以下是該公司2022年9月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(要求:根據(jù)所給材料編制會計分錄,如有特殊業(yè)務(wù),注意寫上明細(xì)科目):(1)1日收到投資者投入的貨幣資金400000元已存入銀行。(2)2日收到投資者投入的不需要安裝的設(shè)備一臺(不考慮增值稅),協(xié)商作價100000元。(3)3日取得短期借款120000元,已存入在銀行開立的存款賬戶。(4)5日接到銀行通知,短期借款利息為7500元,暫未支付。(5)8日從惠發(fā)公司購入甲材料,對方開具的增值稅專用發(fā)票注明金額40000元,稅額5200元,價稅款合計45200元,已用銀行存款支付,但材料尚未運(yùn)達(dá)企業(yè)。(6)11日從惠發(fā)公司購入的甲材料運(yùn)達(dá)企業(yè),甲材料運(yùn)費(fèi)200元,已用現(xiàn)金支付。(7)13日購入的甲材料已驗收入庫,甲材料的實際成本是40200元。(8)14日用銀行存款支付生產(chǎn)車間發(fā)生的水電費(fèi)800元。(9)15日用現(xiàn)金支付職工工資190000元。(10)20日本月生產(chǎn)甲、乙兩種產(chǎn)品
蘇州東山精密制造股份有限公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請編制會計分錄(每題5分,共100分)。(1)向銀行申請取得三個月的借款300000元,年利率6%,款存入存款賬戶。(2)以銀行存款5萬元作為定金,預(yù)付采購材料貨款。(3)從銀行提取現(xiàn)金80000元發(fā)工資。(4)車間主任王明預(yù)借臨時用款1000元。(5)用存款支付本月水電費(fèi),其中車間1600元,廠部800元。(6)以銀行存款支付到期商業(yè)匯票16000元。(7)支付本月借款利息共3100元。(8)廠長報銷差旅費(fèi)910元,以現(xiàn)金支付。(9)張某上個月原借1000元退還現(xiàn)金。(10)開出轉(zhuǎn)賬支票,支付地方稅務(wù)局5000元的稅收滯納金。(11)收到信誠公司投資10000元存入銀行。(12)用銀行存款向“希望工程”捐款20000元。(13)從銀行提取現(xiàn)金1000元,備作零星開支用。(14)交納企業(yè)代扣的個人所得稅12000元。(15)以銀行存款支付產(chǎn)品展覽會費(fèi)20000元。(16)收到天泰償付的前欠貨款1800元。(17)將超出現(xiàn)金限額的現(xiàn)金交存銀行20000元。(18)出納開具現(xiàn)金收據(jù)一張,收職工王軍押金1000
蘇州東山精密制造股份有限公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請編制會計分錄(每題5分,共100分)。(1)向銀行申請取得三個月的借款300000元,年利率6%,款存入存款賬戶。(2)以銀行存款5萬元作為定金,預(yù)付采購材料貨款。(3)從銀行提取現(xiàn)金80000元發(fā)工資。(4)車間主任王明預(yù)借臨時用款1000元。(5)用存款支付本月水電費(fèi),其中車間1600元,廠部800元。(6)以銀行存款支付到期商業(yè)匯票16000元。(7)支付本月借款利息共3100元。(8)廠長報銷差旅費(fèi)910元,以現(xiàn)金支付。(9)張某上個月原借1000元退還現(xiàn)金。(10)開出轉(zhuǎn)賬支票,支付地方稅務(wù)局5000元的稅收滯納金。(11)收到信誠公司投資10000元存入銀行。(12)用銀行存款向“希望工程”捐款20000元。(13)從銀行提取現(xiàn)金1000元,備作零星開支用。(14)交納企業(yè)代扣的個人所得稅12000元。(15)以銀行存款支付產(chǎn)品展覽會費(fèi)20000元。(16)收到天泰償付的前欠貨款1800元。(17)將超出現(xiàn)金限額的現(xiàn)金交存銀行20000元。(18)出納開具現(xiàn)金收據(jù)一張,收職工王軍押金1000
欣途有限責(zé)任公司為增值稅一般納稅人,根據(jù)欣途有限責(zé)任公司12月所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)逐項編制會計分錄。(要求注明二級科目名稱)28.12月2日,從銀行存款中提取現(xiàn)金16000元,以備平時使用。借:16000貸:1600029.12月3日,企業(yè)收到紅星公司開具的一張建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票,金額為500萬元的投資款,已辦理進(jìn)賬手續(xù)。30.12月4日,向工商銀行簽訂借款協(xié)議,取得短期借款1000000元,期限六個月,利率6%,借款已存入銀行存款賬戶。31.計提本月短期借款利息。32.12月6日,向長鴻工廠購入甲材料一批,價款100000元,增值稅稅額為13000元,運(yùn)雜費(fèi)500元,全部款項尚未支付,材料尚未入庫。33.12月8日,計算當(dāng)月職工薪酬,生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資50000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品工人工資85000元,生產(chǎn)車間管理人員工資12000元,企業(yè)行政管理人員工資50000元。34.12月10日,進(jìn)口一臺不需要安裝的設(shè)備,價值1000000元,增值稅為130000元,運(yùn)費(fèi)20000元,全部貨款通過銀行存款付訖。35.12月11日,收到投資人投入資金20
請問老師,20年六稅兩費(fèi)減半嗎,有文件嗎
臨時工發(fā)放工資怎樣操作?
您好老師,劃圈的是什么意思
老師,麻煩問一下,2024年匯繳完畢 繳納的企業(yè)所得稅 怎么做會計分錄?謝謝 老師,請問可以影響2025年的利潤表嗎?
你好~我想咨詢下,復(fù)印的白條子,可以入賬嗎?就是平時售賣一些開不出來發(fā)票的商品進(jìn)貨,我這邊是個小型超市。
1我把公司卡流水打印了,然后和后臺統(tǒng)計數(shù)對比,平臺收入到賬延遲,每月都對不上,我把這個延遲金額記錄下來,等下月收入減掉,之后的收入才是本月收入對嗎2把收入調(diào)整一致后按公司卡收入做賬對嗎3支出有一筆付工程款給A,借B的錢代付,后期扣工程老板c的工程款還,算公司支出,怎么處理,分錄怎么寫4員工A借現(xiàn)金一仟元,從B的備用金出,借款從工資扣,分錄怎么寫5小微確認(rèn)收入按收付實現(xiàn)制可以嗎?老師辛苦了
老師,我想問一下兩個公司在一個廠區(qū),一個公司租用另外一個廠房,需要開具廠房租賃發(fā)票,怎么開呢
請問老師, 應(yīng)交增值稅這邊本期發(fā)生貸方有一個負(fù)的17160元,然后期末余額這邊借方有一個正數(shù)17160。這個我能明白,就是扣掉的,然后有一個明細(xì)。 然后應(yīng)交稅費(fèi)本期貸方有一個負(fù)的17160元,本期余額借方為什么沒有正數(shù)的17160元。
1我把公司卡流水打印了,然后和后臺統(tǒng)計數(shù)對比,平臺收入到賬延遲,每月都對不上,我把這個延遲金額記錄下來,等下月收入減掉,之后的收入才是本月收入對嗎2把收入調(diào)整一致后按公司卡收入做賬對嗎3支出有一筆付工程款給A,借B的錢代付,后期扣工程老板c的工程款還,算公司支出,怎么處理,分錄怎么寫4員工A借現(xiàn)金一仟元,從B的備用金出,借款從工資扣,分錄怎么寫5小微確認(rèn)收入按收付實現(xiàn)制可以嗎?老師辛苦了
稅負(fù)率低了會預(yù)警還是高了會預(yù)警
稅費(fèi)是1245.28元,金額是20754.72元,價稅合計22000元,這個數(shù)據(jù)怎么填?怎么平賬
借:應(yīng)付賬款12000 貸:銀存12000 9月7日付10000元分錄借:應(yīng)付賬款10000元, 貸:銀存10000 借:管理費(fèi)用20754.72 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項稅1245.28 ? ? ? ?貸:應(yīng)付賬款22000
老師,我公司外賬是給代賬公司做的,我只是個內(nèi)賬會計,不管稅的,這樣寫分錄可以不? 借:管理費(fèi)用一22000 貸:應(yīng)付賬款22000
你好 不管稅就全部做進(jìn)管理費(fèi)用 是可以的
老師,這個費(fèi)用可以做成成本嗎?
你好? 不可以計入成本哦? 運(yùn)輸公司的成本是采購的貨運(yùn)車輛? 車輛燃料 運(yùn)輸人員工資等? ?你這個屬于服務(wù)費(fèi) 要計入管理費(fèi)用
老師,我公司有2部車子掛靠在當(dāng)?shù)匾患?、官方的運(yùn)輸公司,每3個月付一次掛靠費(fèi),9月8日付7一9月掛靠費(fèi)3660元,還付了2部車子一年的Jps費(fèi)用2400元,這個業(yè)務(wù)是借成本,還是費(fèi)用呢?
你好 掛靠費(fèi)和JPS 可以都計入成本? ? 和運(yùn)輸?shù)能囕v相關(guān)? 掛靠費(fèi)就相當(dāng)于是租賃費(fèi)一樣
那掛靠費(fèi)就記入管理費(fèi)用啰?
掛靠費(fèi)可以計入成本? 相當(dāng)于是租了這個車子? 沒有這個車子 就沒有收入 和收入直接掛鉤的? 都可以直接計入成本
哦,這樣理解的,懂了,謝謝老師!
不客氣 祝工作順利天天開心