同學(xué),以你現(xiàn)在的業(yè)務(wù)重新建賬,以銀行存款實(shí)際額為期襠初數(shù)
老師們,公司在15年與上游客戶簽了106116元的合同,并在2015年11月份開具了106116元的普通發(fā)票,在2016年7月份我們支付了50000元,2017年支付了26116元,但是我們翻看15年和16年的賬套及記賬憑證,我們3個財務(wù)都沒有找到106116元的發(fā)票,也沒有當(dāng)時支付的50000元和26116元的銀行付款憑據(jù),但是這兩張付款憑據(jù)我們重新可以打印出來了,可是那個106116元的合同我們也找不到,我把對方發(fā)給我的合同及發(fā)票打印出來讓老板看了,老板也找不到這106116元合同及發(fā)票,老板記得這筆業(yè)務(wù)也是合同簽字的,現(xiàn)在這家公司正在接受審計查賬,要求我們簽字確認(rèn)還欠他們這個公司的3萬元,我們沒有找到自己的原始憑據(jù)我們不能簽字,老板的意思是看他們這個公司能不能給我開個3萬元的發(fā)票等資金周轉(zhuǎn)開的時候還清這筆欠款,但是我們現(xiàn)在賬套軟件銀行余額與實(shí)際網(wǎng)銀賬戶余額是一致的,如果我們從公司基本戶出這個錢我們沒有3萬的發(fā)票,而且前期的賬套里并沒有掛這個上游單位的3萬欠款,連這個公司供應(yīng)商名稱都沒有的,老師們能否給我一個處理的辦法呢?
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當(dāng)時基本戶里也沒有錢,2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進(jìn)去,在稅務(wù)局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應(yīng)收賬款,后面1月份貨款到了,沒有跟代賬公司說也就沒做成收入,還在應(yīng)收上掛著的,但是同時又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費(fèi)有250元錢,老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報銷費(fèi)用,這些都沒跟代賬公司說,他們也沒有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財務(wù)交接過來了,1-3月份的那個季度他們什么也沒做,實(shí)際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒有做賬,現(xiàn)在我想把這個應(yīng)收賬款做平,讓老板又打了3000元進(jìn)去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費(fèi)又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費(fèi)用的呀?所以請教老師
我們老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付寶轉(zhuǎn)了100萬到老板娘(B)的公司的支付寶上,因?yàn)锽公司去年下半年開始了個新的項(xiàng)目,有工資,社保,房租,水電費(fèi)等費(fèi)用,沒有錢,所以轉(zhuǎn)過來了,后來我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了,去年我們公司的賬是代理記賬做的,因?yàn)锽公司這幾年一直都是零申報的,我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通,那邊也不知道情況,銀行流水也沒有去拉,雖然他們每個月在電子稅務(wù)局上面申報社保,扣費(fèi),也沒有來問公司,所以他們只是申報了下社保,財務(wù)報表之類的,個稅,賬都沒有做,我今年4月份接過來的時候把前面的工資,費(fèi)用的賬都補(bǔ)上了,去年申報的財務(wù)報表也沒有去更改,個稅也沒有補(bǔ)上,支付寶收的款做成了預(yù)收賬款,聽取了一個財務(wù)朋友的建議,預(yù)收賬款每個月確認(rèn)了一部分收入,但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬,那現(xiàn)在要怎么處理呢?怎么樣才能規(guī)范化呢?
老板不知什么原因從2011年公司成立到今年10月份一直沒有把銀行回單和對賬單拿過來,之前的會計從14年開始做賬,幾乎所有支出都計入其他應(yīng)付款(股東代墊款),實(shí)際公司賬戶有打款給股東報銷但沒有記賬,銀行手續(xù)費(fèi)一些幾十萬的政府補(bǔ)助也沒有記賬,也就是凡是涉及到銀行存款變動的都沒有記賬,幾筆收入計入應(yīng)收賬款。現(xiàn)在老板把所有回單拉出來讓做進(jìn)今年的賬里,請問老師我該如何做更合理?
老師您好,我去年畢業(yè)做的內(nèi)賬會計,今年我重新找了個會計的工作,是一家零售行業(yè),老會計跟我交接不清爽就走了,然后老會計說公司沒有外賬(讓我們自己看著辦,和老板商量),(①然后公司基戶轉(zhuǎn)款給老板個人的款項(xiàng)特別多,老會計是計入到內(nèi)賬管理費(fèi)用——老板的科目里面…②公司開票也是存在一些問題和隱患……③坐支現(xiàn)金的情況也是很多……)現(xiàn)在我不知道該怎么辦自己經(jīng)驗(yàn)各方面也還欠缺?內(nèi)賬也是亂的不行,財務(wù)系統(tǒng)登賬也是不連續(xù),亂的一塌糊涂,每月余額都對不上…我現(xiàn)在不知道還有沒有必要繼續(xù)留在這個公司呆下去,我怕風(fēng)險太大了……
我們南昌小規(guī)模企業(yè) 還能開3%普通發(fā)票嗎?
老師你好。年度納稅總金額在哪里看
外貿(mào)企業(yè)需要海關(guān)年檢嗎?
老師請問 法人向公司借款 會計分錄怎么做
老師,我們每個月會給員工根據(jù)業(yè)績發(fā)放獎金提成,這個做:管理費(fèi)用—福利費(fèi)還是做其他的?
請問老師個體戶發(fā)生的招待費(fèi)和福利費(fèi)匯算清繳和企業(yè)匯算清繳一樣嗎?需要限額扣除嗎
發(fā)票開勞務(wù)-勞務(wù)費(fèi),指的是哪些業(yè)務(wù)呢?這個跟建筑服務(wù)-勞務(wù)費(fèi)有什么區(qū)別呢
私車公用的問題,懂的老師來 但是我們企業(yè)是按照里程數(shù)來進(jìn)行補(bǔ)貼的。 但是沒有油票什么的,就覺得不太好, 就是說可不可以讓他們給我們開油票,然后我們從油票里面按標(biāo)準(zhǔn)報銷呢
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是指這個月還是從年初到現(xiàn)在
公司支付給中國電力設(shè)備管理協(xié)會的會費(fèi),可以讓對方開具專票來抵扣嗎?
老師,你的意思是,從6月份建賬不現(xiàn)實(shí)? 從10月份開始建比較好?
?對的,同學(xué),最好,從現(xiàn)在,該盤點(diǎn)盤點(diǎn)
但是老板想從6月份開始建 其實(shí)我也覺得從6月份開始不現(xiàn)實(shí),做出來的賬,數(shù)也不對,沒什么意義
對的,如果 想好好建賬,最好是10月份的
怎么跟老板說,比較有說服力呢 他就說,從6月份開始建,盡量做到精準(zhǔn)
對的,因?yàn)槟銈儽P點(diǎn)的工作沒法進(jìn)行,而且 從6月份也沒有意義?
怎么跟老板說,比較有說服力呢
就是直接跟他說明6月份建賬會導(dǎo)致賬實(shí)不符
好的,謝謝老師
好的呢,同學(xué),祝你生活愉快