你好,7-9月沒有申報(bào)增值稅的收入就可以抵扣
一般納稅人,可以自己開具農(nóng)產(chǎn)品收購票,9%稅率,上個(gè)月銷售當(dāng)月沒開收購票沒抵扣進(jìn)項(xiàng),這個(gè)月申報(bào)繳交了增值稅,這個(gè)分錄怎么做(增值稅),需要當(dāng)月計(jì)提嗎?這個(gè)月銷售有開了收購票,連同上個(gè)月的一并開,進(jìn)項(xiàng)抵扣這個(gè)月不用交增值稅?請問這兩個(gè)月關(guān)于增值稅分錄怎么做
一般納稅人,可以自己開具農(nóng)產(chǎn)品收購票,9%稅率,上個(gè)月銷售開票但是當(dāng)月沒開收購票進(jìn)行抵扣進(jìn)項(xiàng),這個(gè)月申報(bào)繳交了增值稅,這個(gè)分錄怎么做(增值稅),需要當(dāng)月計(jì)提嗎?這個(gè)月銷售有開了收購票,連同上個(gè)月的一并開,進(jìn)項(xiàng)抵扣這個(gè)月不用交增值稅?請問這兩個(gè)月關(guān)于增值稅分錄怎么做
老師好,我想咨詢一個(gè)稅務(wù)問題,7月成立的新公司,7月開始采購裝修,陸陸續(xù)續(xù)開了很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(增值稅專用發(fā)票),9月20才申請變更為一般納稅人。8月無收入,9月開始營業(yè),請問前期的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以進(jìn)行抵扣嗎?
老師,我們這個(gè)月轉(zhuǎn)一般納稅人,有前期賬款未付發(fā)票未開,對方可以開具專票。但是這是小規(guī)模納稅人是發(fā)生的業(yè)務(wù),現(xiàn)在成一般納稅人了,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
公司要申請成為一般納稅人,之前沒有收入確認(rèn),6月份給一家客戶開了1%稅率的專票,交了27元的增值稅,那我可不可以,把這張發(fā)票,紅字沖銷,然后再申請成為一般納稅人,這樣我之前月份收的的專票就可以進(jìn)行抵扣了?
一般納稅人,開專票,上月進(jìn)項(xiàng)稅不足,導(dǎo)致本期要交稅。想做銷售退回可以嗎,如果可以怎么操作?
老師 我們公司公戶轉(zhuǎn)給老板的采購款怎么做賬?
老師,請問下,現(xiàn)在申報(bào)增值稅還需要申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
您好老師,我是外貿(mào)企業(yè),電子稅務(wù)局上有這個(gè)提示,意思是我2024年有沒申報(bào)退稅的報(bào)關(guān)單,我不操作就表示我自動(dòng)放棄退稅對嗎?沒有其他什么影響吧。
老師,個(gè)人買的房子,商業(yè)房子,按照從價(jià)計(jì)征,需要×持有房子的月份嗎?計(jì)算公式怎么來的
授權(quán)開票員后,在哪里確認(rèn)
應(yīng)收賬款已收回,因?yàn)橐恍┰驔]有下賬,現(xiàn)在也記不清錢是怎么收回來的,請問該怎么下賬。
商貿(mào)公司,怎么計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)額商品成本
老師咨詢一下,小規(guī)模納稅人升級(jí)一般納稅人,我填的好好的,辦稅大廳人員把附加稅申報(bào)表,多填0.01。結(jié)果主表又少0.01,主表附加稅兩列還有一列是錯(cuò)的。稅也是大廳直接扣的,這個(gè)有影響嗎
老師外貿(mào)公司國外客人的貨款5萬美金收不回來了,保險(xiǎn)公司賠付了一半,這個(gè)帳怎么處理,直接在本月做壞帳嗎,小微企業(yè)?