你好,7-9月沒(méi)有申報(bào)增值稅的收入就可以抵扣

一般納稅人,可以自己開(kāi)具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)票,9%稅率,上個(gè)月銷(xiāo)售當(dāng)月沒(méi)開(kāi)收購(gòu)票沒(méi)抵扣進(jìn)項(xiàng),這個(gè)月申報(bào)繳交了增值稅,這個(gè)分錄怎么做(增值稅),需要當(dāng)月計(jì)提嗎?這個(gè)月銷(xiāo)售有開(kāi)了收購(gòu)票,連同上個(gè)月的一并開(kāi),進(jìn)項(xiàng)抵扣這個(gè)月不用交增值稅?請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)月關(guān)于增值稅分錄怎么做
一般納稅人,可以自己開(kāi)具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)票,9%稅率,上個(gè)月銷(xiāo)售開(kāi)票但是當(dāng)月沒(méi)開(kāi)收購(gòu)票進(jìn)行抵扣進(jìn)項(xiàng),這個(gè)月申報(bào)繳交了增值稅,這個(gè)分錄怎么做(增值稅),需要當(dāng)月計(jì)提嗎?這個(gè)月銷(xiāo)售有開(kāi)了收購(gòu)票,連同上個(gè)月的一并開(kāi),進(jìn)項(xiàng)抵扣這個(gè)月不用交增值稅?請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)月關(guān)于增值稅分錄怎么做
老師好,我想咨詢(xún)一個(gè)稅務(wù)問(wèn)題,7月成立的新公司,7月開(kāi)始采購(gòu)裝修,陸陸續(xù)續(xù)開(kāi)了很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(增值稅專(zhuān)用發(fā)票),9月20才申請(qǐng)變更為一般納稅人。8月無(wú)收入,9月開(kāi)始營(yíng)業(yè),請(qǐng)問(wèn)前期的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以進(jìn)行抵扣嗎?
老師,我們這個(gè)月轉(zhuǎn)一般納稅人,有前期賬款未付發(fā)票未開(kāi),對(duì)方可以開(kāi)具專(zhuān)票。但是這是小規(guī)模納稅人是發(fā)生的業(yè)務(wù),現(xiàn)在成一般納稅人了,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
公司要申請(qǐng)成為一般納稅人,之前沒(méi)有收入確認(rèn),6月份給一家客戶(hù)開(kāi)了1%稅率的專(zhuān)票,交了27元的增值稅,那我可不可以,把這張發(fā)票,紅字沖銷(xiāo),然后再申請(qǐng)成為一般納稅人,這樣我之前月份收的的專(zhuān)票就可以進(jìn)行抵扣了?
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本合同成本—合同毛利,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。的目的
這個(gè)圖片的意思是因?yàn)槲覜](méi)有核定稅種所以我不需要申報(bào)殘保金嗎?殘保金需要核定稅種嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)車(chē)間的廠長(zhǎng)和機(jī)臺(tái)技術(shù)人員的工資怎么做分錄?
公司每個(gè)月要發(fā)很很多快遞,提前買(mǎi)的面單200個(gè),一個(gè)5元,支付1000元,應(yīng)該怎樣記賬
沒(méi)有老師,我看說(shuō)有網(wǎng)址可以直接辦理,我這邊是需要開(kāi)通什么才能在網(wǎng)上辦理么
計(jì)提企業(yè)所得稅按利潤(rùn)總額,還是凈利潤(rùn)來(lái)計(jì)提
老師23年有張費(fèi)用票32000沒(méi)入賬,24年有9筆費(fèi)用票合計(jì)65000沒(méi)有入賬,24年還有一筆固定資產(chǎn)的票138000元沒(méi)入賬,這些錢(qián)已經(jīng)通過(guò)公戶(hù)轉(zhuǎn)了,賬務(wù)和稅務(wù)上該怎么處理?
老師,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)稅局上傳的資產(chǎn)負(fù)債表23年期末數(shù)與24年期初數(shù)不一致,主要的存貨的數(shù)據(jù)不對(duì),當(dāng)時(shí)可能抄錯(cuò)了。我直接在稅局的網(wǎng)站上改嗎?
老師你好 公司是有1688電商平臺(tái),現(xiàn)在就是平臺(tái)上,9月客戶(hù)平臺(tái)下單后,當(dāng)月也發(fā)貨了,但是款項(xiàng)結(jié)清,真正到公司支付寶賬上是在10月份 那我9月份需要入賬這未結(jié)清的業(yè)務(wù)款項(xiàng)嗎?應(yīng)該怎么入賬?
老師,這里捐贈(zèng)給環(huán)保組織是否免稅

