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老師,我們無償捐贈給寺廟機器,采購價款+人工安裝費10萬元,我們會有捐贈協(xié)議,這個是不是視同銷售?那我們按多少來繳納增值稅?分錄怎么做?

2023-10-24 11:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-10-24 11:04

您好,對的,這種是視同銷售的,然后這個的話,是按照13%的正常銷售處理的

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快賬用戶3885 追問 2023-10-24 11:08

我們的捐贈協(xié)議設備款可以定低點吧?比如定個十一二萬,按這個十一二萬繳納增值稅?分錄就是銷售分錄,貸:主營業(yè)務收入,貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,那借方計入那個科目合適?

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齊紅老師 解答 2023-10-24 11:08

嗯對,按照十一二萬繳,分錄沒錯的,借方的話,是營業(yè)外支出,

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快賬用戶3885 追問 2023-10-24 11:17

老師,這部分是不是所得稅匯算清繳時需要納稅調增?。空{增的金額就是營業(yè)外支出的金額?那在所得稅匯算清繳申報表的哪個表的哪個項目里填列?

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齊紅老師 解答 2023-10-24 11:20

嗯對,調增就是營業(yè)外支出金額,在那個一般企業(yè)成本支出票

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您好,對的,這種是視同銷售的,然后這個的話,是按照13%的正常銷售處理的
2023-10-24
你好 以進價還是我們的銷售價為計稅基礎
2024-01-24
你好,這個就是視同銷售 借:銷售費用 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2021-06-01
你好; 你這個水杯的款;是你公司承擔的話; 這個買了很多; 要視同銷售;? ?做成本的? 你季度不超過30萬普票; 是免增值稅和附加稅 的
2023-05-04
稅負率=(銷項-進項)/不含稅收入100% 按這個公司來倒推
2025-02-20
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