您好,對的,這種是視同銷售的,然后這個的話,是按照13%的正常銷售處理的
老師,我們公司是企業(yè)咨詢公司,給5商家形成聯(lián)盟,他們各自出一款免費產品,到店體驗核銷,為了促成成交,我們公司自行從電商平臺低價49元采購進一款水杯,打包進這個聯(lián)盟里,形成一張聯(lián)盟卡,這個聯(lián)盟卡售價99,由于其他5家都是以后核銷的,所以,現(xiàn)在只有我們公司有成本,對外就是這個聯(lián)盟卡99元,購買就送價值99元的一個水杯,我是小規(guī)模納稅人,購買水杯的時候,公戶給平臺付款,平臺給公司開發(fā)票,然后平臺按照客戶名單,去給他們發(fā)送水杯,請問這個怎么做賬合適?這個是算我們公司買賣水杯?還是視同銷售,贈送水杯?怎么做繳納的稅最少?
老師,我們無償捐贈給寺廟機器,采購價款+人工安裝費10萬元,我們會有捐贈協(xié)議,這個是不是視同銷售?那我們按多少來繳納增值稅?分錄怎么做?
老師好,我司是從事白酒銷售的,有幾個問題咨詢下: 1.將購買的白酒無償贈送他人是否要作視同銷售,若要的作視同銷售,是以進價還是我們的銷售價為計稅基礎?如何作分錄? 2.視同銷售的部分在增值稅申報表上的收入那欄填上價格后,實際我們并沒有收到錢,這樣增值稅申報表收入與我們賬上的收入的是否就會不一致,兩者差異如何處理? 3.我司從酒廠進貨的話,可以享受達到一定銷售量時,廠家會有10%的返利,只是不給錢,而是折成白酒給我們,對于返利的白酒我們該如何作賬,會計分錄怎么做
08:45<問答詳情你好,公司主營業(yè)務是做教育的,中秋節(jié)購買了100箱月餅花費1200元,取得專票了,那這樣我怎么做會計分錄呀?娜娜呢52024-10-0808:41發(fā)布3次瀏覽齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2024-10-0808:411、采購月餅借:庫存商品應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款2、贈送客戶借:管理費用/銷售費用一業(yè)務招待費貸:庫存商品應交稅費一應交增值稅(銷項稅額)一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的不含稅價款。3、發(fā)放給員工借:管理費用/銷售費用等貸:應付職工薪酬一員工福利費借:應付職工薪酬一員工福利費貸:庫存商品應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出)注:外購月餅發(fā)放給員工,其進項稅需作轉出處理。贈送按偶然所得申報個稅,員工計入工資總額申報個稅一你好,月餅是外購的,不是我們的主要業(yè)務,這也計入庫存商品嗎?
08:45<問答詳情你好,公司主營業(yè)務是做教育的,中秋節(jié)購買了100箱月餅花費1200元,取得專票了,那這樣我怎么做會計分錄呀?娜娜呢52024-10-0808:41發(fā)布3次瀏覽齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2024-10-0808:411、采購月餅借:庫存商品應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款2、贈送客戶借:管理費用/銷售費用一業(yè)務招待費貸:庫存商品應交稅費一應交增值稅(銷項稅額)一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的不含稅價款。3、發(fā)放給員工借:管理費用/銷售費用等貸:應付職工薪酬一員工福利費借:應付職工薪酬一員工福利費貸:庫存商品應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出)注:外購月餅發(fā)放給員工,其進項稅需作轉出處理。贈送按偶然所得申報個稅,員工計入工資總額申報個稅一已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨詢-我如果不入庫直接發(fā)放怎么做會計分錄呀?
老師,代理記賬農民專業(yè)合作社的賬,主要收購銷售玉米小麥,需要管理庫存嗎?主營業(yè)務成金額怎么計算?
第8題,為什么不考慮企業(yè)所得稅
老師,公司招標用的一個公司,因為賬務往來有官司,公司賬戶凍結了,現(xiàn)在可以換我們另外一家公司收款嗎?
老師,個人買了外省公司名下的大貨車,沒有協(xié)議也沒過戶(外省車過戶難),車輛仍然在原公司名下,但車已經給個人使用了。那個人運貨給客戶開運輸發(fā)票時,上面寫該車的車牌號,會有什么風險嗎?
老師,去年收的發(fā)票,已經認證抵扣了,還能紅沖嗎
老師,exw報關的,海關新規(guī)要求報關單上虛報雜費金額,但是后期退稅資料貨代提供不了相關的單據(jù),這個要怎么處理,后期會影響退稅嗎
請問老師,生產企業(yè)出口,既有生產出口,又有外購直接出口,直接外購出口怎么申報
去年12月份客戶現(xiàn)金付的貨款,分錄是借庫存現(xiàn)金,貸應收賬款,本月客戶重新對公轉賬,需退還之前現(xiàn)金,分錄如何處理?
老師,員工差旅費行程單 列有增值稅稅額,能直接抵扣吧?
結轉銷售成本按主營業(yè)務 收入 80% 結轉,發(fā)現(xiàn)庫存不足成了負數(shù)
我們的捐贈協(xié)議設備款可以定低點吧?比如定個十一二萬,按這個十一二萬繳納增值稅?分錄就是銷售分錄,貸:主營業(yè)務收入,貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,那借方計入那個科目合適?
嗯對,按照十一二萬繳,分錄沒錯的,借方的話,是營業(yè)外支出,
老師,這部分是不是所得稅匯算清繳時需要納稅調增?。空{增的金額就是營業(yè)外支出的金額?那在所得稅匯算清繳申報表的哪個表的哪個項目里填列?
嗯對,調增就是營業(yè)外支出金額,在那個一般企業(yè)成本支出票