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老師這個我有點不懂,我就代開了一張專票,按1%交的稅,報稅的時候一直提示這個彈窗

老師這個我有點不懂,我就代開了一張專票,按1%交的稅,報稅的時候一直提示這個彈窗
2023-10-24 00:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-24 00:22

您好,正在解答中請稍等。

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齊紅老師 解答 2023-10-24 00:24

主表是如何填寫的,附表也填了?

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快賬用戶5383 追問 2023-10-24 00:30

填了個減免納稅申請表1%征收

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齊紅老師 解答 2023-10-24 00:32

開了多少的發(fā)票,主表有圖能到么?

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快賬用戶5383 追問 2023-10-24 00:36

開了10000的代稅發(fā)票,稅前9900.99,交了99.01的稅。要在減免明細表里做明細

開了10000的代稅發(fā)票,稅前9900.99,交了99.01的稅。要在減免明細表里做明細
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齊紅老師 解答 2023-10-24 00:37

按這個填,——將開具的1%征收率的增值稅專用發(fā)票的不含稅銷售額填入《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”和“增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”欄次;對應減征的銷售額2%部分計算填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目對應的“本期發(fā)生額”和“本期實際抵減稅額”欄次,減免性質(zhì)代碼應選擇“SXA031901121|0001011608|小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅|《財政部稅務總局關(guān)于明確增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策的公告》財政部稅務總局公告2023年第1號第二條”。

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齊紅老師 解答 2023-10-24 00:40

前面的銷售額呢,專票要填寫上的

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快賬用戶5383 追問 2023-10-24 00:41

稅前10000,銷售9900.99

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齊紅老師 解答 2023-10-24 00:42

稅前10000,銷售9900.99——填這個銷售9900.99

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快賬用戶5383 追問 2023-10-24 00:53

老師您看我這樣是不是對的

老師您看我這樣是不是對的
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齊紅老師 解答 2023-10-24 00:59

是有點不太對,297.03是哪來的?

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快賬用戶5383 追問 2023-10-24 01:17

我按1%繳的稅,按照3%做的減免

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齊紅老師 解答 2023-10-24 01:24

我按1%繳的稅,按照3%做的減免——按這個填申報不了的。

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齊紅老師 解答 2023-10-24 01:25

按這個填,——將開具的1%征收率的增值稅專用發(fā)票的不含稅銷售額填入《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”和“增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”欄次;對應減征的銷售額2%部分計算填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目對應的“本期發(fā)生額”和“本期實際抵減稅額”欄次,減免性質(zhì)代碼應選擇“SXA031901121|0001011608|小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅|《財政部稅務總局關(guān)于明確增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策的公告》財政部稅務總局公告2023年第1號第二條”。

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齊紅老師 解答 2023-10-24 01:37

把198.02分別填在2,3,4里看看。

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快賬用戶5383 追問 2023-10-24 01:42

期末余額是0

期末余額是0
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齊紅老師 解答 2023-10-24 01:45

期末余額是0——就是這樣。看看主表數(shù)字

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快賬用戶5383 追問 2023-10-24 01:50

現(xiàn)在是這樣的了老師

現(xiàn)在是這樣的了老師
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快賬用戶5383 追問 2023-10-24 01:52

這個表格我填了之后,提交它會出現(xiàn)下圖

這個表格我填了之后,提交它會出現(xiàn)下圖
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快賬用戶5383 追問 2023-10-24 01:53

就是這個出錯的提示

就是這個出錯的提示
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齊紅老師 解答 2023-10-24 01:58

城市維護建設(shè)稅減稅代碼點不出來?

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齊紅老師 解答 2023-10-24 01:58

城市維護建設(shè)稅減稅代碼與教育附加一樣點出來就正常申報了

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快賬用戶5383 追問 2023-10-24 02:12

好的老師,明天我再試試,很抱歉這么晚打擾您,感謝您的細心解答,我是個新學員,再次感謝您的答疑解惑

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齊紅老師 解答 2023-10-24 02:23

希望老師的解答能夠?qū)ν瑢W有所幫助,繼續(xù)加油!

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您好,正在解答中請稍等。
2023-10-24
您好同學,您如果是只開了一張專票,沒有未開票收入和其它開票金額的話,您主表的第一欄和第二欄數(shù)據(jù)金額應該是一致的
2023-10-24
同學,你好 你之前分錄紅沖,然后按照重新開具的發(fā)票做分錄 你是稅金哪里不對?
2024-07-07
你好,代開發(fā)票的時候所交的是預交增值稅,代開的專票還是要按照經(jīng)營項目的對應征收率繳納增值稅的,從表上看你所經(jīng)營項目要繳納的增值稅是按照銷售金額的3%計算的,所以你還需要繳納稅金
2021-07-14
要沖掉按照之前的做負數(shù)就行
2022-07-06
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