你好,沒(méi)有超過(guò)三十萬(wàn)也沒(méi)有開(kāi)專票就只需要填寫(xiě)主表小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額那欄,減征額是需要交稅才用填的。

老師,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表:開(kāi)了的專票在哪填寫(xiě),普票在哪里填寫(xiě),未開(kāi)票收入在哪里填寫(xiě),如果季度未超過(guò)30萬(wàn),在哪填報(bào),如果超過(guò)30萬(wàn)怎么填報(bào)。
老師你好,個(gè)體小規(guī)模,未開(kāi)票收入填在哪一欄啊,季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)
老師好小規(guī)模季未超30萬(wàn) 沒(méi)有開(kāi)專票,紅色這里應(yīng)該怎么填寫(xiě)
老師小規(guī)模的未開(kāi)票收入應(yīng)該怎么申報(bào)呢,季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)
小規(guī)模納稅人 普票收入 季度未超30萬(wàn),但有開(kāi)專票 這個(gè)申報(bào)表如何填寫(xiě)呢?著急
老師好,我公司外購(gòu)一批空氣能給農(nóng)村銷(xiāo)售安裝,另外多采購(gòu)了10幾臺(tái)作為給該項(xiàng)目額外的安裝,請(qǐng)問(wèn)這種情況是否可以計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用?
老師,物業(yè)公司需要繳納房產(chǎn)稅嗎?
請(qǐng)教一下,農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)扣除,能不能在勾選此張發(fā)票的當(dāng)月同時(shí)進(jìn)行1%扣除
我想問(wèn)一下,那個(gè)裝訂的憑證,因?yàn)槲覀兌际蔷€上審核付款信息的,裝訂的時(shí)候沒(méi)有付款的簽字憑證這樣裝訂可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,第三季度的企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候,“實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬”包含1月發(fā)放的24年12的工資嗎?
老師,報(bào)稅1-9月份社??此鶎倨谌掌趩?/p>
老師你好,征地款計(jì)入什么科目?急急
老師,單獨(dú)發(fā)放一個(gè)人的工資3113.13怎么寫(xiě)分錄?
投資虧損的金額放在現(xiàn)金流量表哪個(gè)位置?
老師,企業(yè)減資后,其中有個(gè)股東的實(shí)繳金額超了,超出的部分不做資本公積的話怎么處理?


數(shù)據(jù)應(yīng)該填寫(xiě)多少老師
這是主表老師 哪些數(shù)字需要改
你好,你需要把減免稅那張表清零 什么都不填,主表就只需要填你現(xiàn)在填寫(xiě)的那個(gè)數(shù)字即可,就不會(huì)再跳紅了
我現(xiàn)在清零了 9月份做的稅務(wù)登記 7-10月份就開(kāi)了這一張票 為啥系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù)有差額 差額該怎么辦點(diǎn)申報(bào)系統(tǒng)顯示這個(gè)錯(cuò)誤提示信息
這個(gè)數(shù)據(jù)顯示你們還代開(kāi)過(guò)普票 金額合計(jì)為221940元,你們開(kāi)具的發(fā)票是農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,所以需要分兩步填寫(xiě),開(kāi)票免稅的193140填入貨物欄其他免稅銷(xiāo)售額,稅局代開(kāi)的發(fā)票是服務(wù)類的話就填入服務(wù)那欄的小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額那欄,減免稅那邊就要填入免稅 選擇政策 金額為193140
老師這個(gè)顯示比對(duì)不通過(guò)是哪里出問(wèn)題了
這是申報(bào)的主表老師看合適著沒(méi)有
減免稅那里需要填入免稅收入 選擇政策是銷(xiāo)售農(nóng)產(chǎn)品那個(gè)
是上面這張圖嗎
是的,2那里也要填,3不填
老師這個(gè)改好了之后提交還是顯示比對(duì)失敗
是減免稅那張表失敗嗎還是主表失敗
沒(méi)有顯示哪里失敗是顯示這個(gè)
我也不知道是哪個(gè)表失敗了應(yīng)該是第一張納稅申報(bào)表
是你的代開(kāi)發(fā)票不含稅收入的問(wèn)題,需要你再檢查一下是多少。
就是收入填寫(xiě)的比實(shí)際開(kāi)票金額少了