你好,學(xué)員, 可以直接計(jì)入營業(yè)外收入
老師,我們是4S店的,今天收到廠家的整車發(fā)票,其中返利以負(fù)數(shù)形式開到了一張發(fā)票中,請問這個分錄要怎么做了?然后廠家會把返利打到我們售前采購車的系統(tǒng),下次采車可以抵扣,請問收到收到廠家返利的分錄要怎么做了?
老師,請教下,汽車4s店的,當(dāng)月任務(wù)完成廠家會返利,返利的錢是設(shè)置一個虛擬賬戶,下次跟廠家購車直接抵車款,比如購進(jìn)這臺車30萬,返利賬戶可以抵5萬,那么我們銀行實(shí)付款是25萬,廠家到時候開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票過來也是25萬,返利的錢賬務(wù)怎么處理
老師,我是汽車4s店,我們有一個二級店需要在我家過賬,這個二級店建店有建店補(bǔ)助8萬,然后這個款打到我們店里,我們給廠家開了13返利的發(fā)票,那么我們要把這8萬給二級店,讓他給我們開什么票合適呢
老師,您好,我想問下汽車4s店給經(jīng)銷商的返利不給現(xiàn)金而是直接轉(zhuǎn)到廠家系統(tǒng)的返利賬戶用來進(jìn)車時抵車款怎么做賬?廠家給開發(fā)票的時候在一張發(fā)票上把返利這一塊開負(fù)數(shù),發(fā)票最后的金額是扣除返利的金額又是怎么做賬?
老師好,我們汽車4S店購買汽車,發(fā)票沒到怎么做賬?收到發(fā)票怎么做賬?會計(jì)分錄拜托寫一下,初會小白,謝謝老師
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
需要交稅嗎?
不用繳納增值稅,但是合并利潤表,一起繳納所得稅
沖成本可以嗎?
沖成本也是可以的, 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)成本
沖成本需要交稅嗎?
成本減少,利潤增加,實(shí)際還是繳納所得稅的