借預(yù)付賬款 貸庫存商品 進項轉(zhuǎn)出
老師,我們是4S店的,今天收到廠家的整車發(fā)票,其中返利以負數(shù)形式開到了一張發(fā)票中,請問這個分錄要怎么做了?然后廠家會把返利打到我們售前采購車的系統(tǒng),下次采車可以抵扣,請問收到收到廠家返利的分錄要怎么做了?
老師,請教下,汽車4s店的,當(dāng)月任務(wù)完成廠家會返利,返利的錢是設(shè)置一個虛擬賬戶,下次跟廠家購車直接抵車款,比如購進這臺車30萬,返利賬戶可以抵5萬,那么我們銀行實付款是25萬,廠家到時候開進項發(fā)票過來也是25萬,返利的錢賬務(wù)怎么處理
我們是汽車4S店,客戶的二手車置換補貼是我們向廠家提交材料,廠家以返利的形式返給我的返利賬戶上,后期給我們沖抵進貨款,我們收到廠家的發(fā)票是負數(shù)提現(xiàn),這筆錢我們退給客戶,客戶是沒法開票給我的,那這個我們應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理吶
老師,你好,我想問下,汽車公司收到廠家的折讓怎么做分錄,我們開具紅字通知書給廠家,廠家開紅字負數(shù)發(fā)票給我們!折讓金額是上到廠家系統(tǒng)可以起票購車使用,比如是返利50000元,新車促銷政策活動支持20000;商務(wù)政策支持10000.起票達標(biāo)支持5000.市場活動支持5000.舊車置換補貼5000要還給客戶,個貸支持5000.請問怎么做會計分錄呢
老師,您好,我想問下汽車4s店給經(jīng)銷商的返利不給現(xiàn)金而是直接轉(zhuǎn)到廠家系統(tǒng)的返利賬戶用來進車時抵車款怎么做賬?廠家給開發(fā)票的時候在一張發(fā)票上把返利這一塊開負數(shù),發(fā)票最后的金額是扣除返利的金額又是怎么做賬?
老師您好,請問公司祖用員工的車不開票,需要交什么稅?
老師。我想問一下就是工會返還穩(wěn)崗返還,當(dāng)時賬做成營業(yè)外收入-政府補助-不增稅收入,在季度所得預(yù)繳的時候利潤總額=營業(yè)利潤+營業(yè)外收入已經(jīng)計算過了,現(xiàn)在匯算清繳還要在調(diào)出來交稅嗎?系統(tǒng)老跳出來。 當(dāng)時做錯了,應(yīng)該是營業(yè)外收入-政府補助-增稅收入,做成不征稅收入了
甲公司給我公司借款,有合同,結(jié)果甲公司操作失誤,用乙公司給我方打款。根據(jù)會計法和稅務(wù)相關(guān)合規(guī),我公司需要留存什么樣的證明,可以直接退錢打給乙公司嗎
老師,我們新成立的公司,法人是第一大股東,投資了80萬,現(xiàn)在投資款還沒打進銀行,老板怕賬戶不用會封住,老板可以直接打幾萬進銀行嗎?這樣算投資款還是跟法人的借款?
老師,個體工商戶開出的發(fā)票,是單位抬頭,但是付款是個人,這個合理嗎
22年注冊資本是100萬,認繳時間是定的是29.6月,24年后面又增資了200萬,認繳時間定的是29.12月請問下工商年報里面認繳出資額,時間按照哪個填寫
老師申報個稅預(yù)填扣除信息里社保醫(yī)療失業(yè)為啥帶不出來?是需要手動填可以不?
研發(fā)費支出怎么區(qū)分資本化、費用化
請問老師,如果和甲方已經(jīng)簽合同了,供貨合同,約定先支付預(yù)付款,未提是否需要發(fā)貨,所以給甲方開了部分預(yù)付款的發(fā)票,是按照數(shù)量的30%開的,比如原合同約定是5,5*30%=1.5臺,這樣開的預(yù)付款發(fā)票,可以嗎,還有出庫單是真正發(fā)貨的時候再跟著入賬嗎還是怎樣
老師,問一下,分公司的負責(zé)人在分公司發(fā)獎金,沒問題吧
這是哪個分錄?能說清楚點嗎?
返利的 對方給你負數(shù)發(fā)票收到的
那我能不能直接做借:庫存商品 正負相抵金額 應(yīng)交稅費 正負相抵金額 貸:預(yù)付賬款 正負相抵金額 這樣做會有什么影響嗎?
正負相抵是正數(shù)發(fā)票加負數(shù)發(fā)票的嗎