久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師好,請問付給供應商的應付賬款不支付了,那做賬的時候應該錄應付賬款負數(shù)還是錄應付賬款借方呢??兩者又有什么區(qū)別??不懂

2023-10-23 18:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-23 18:11

你好,你欠對方的就是貸方正數(shù),如果是提前支付給對方的貸方負數(shù)

頭像
快賬用戶2494 追問 2023-10-23 18:12

我不支付給對方了。。

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-23 18:13

不支付的,借應付賬款,貸營業(yè)外收入,做這個賬務處理。

頭像
快賬用戶2494 追問 2023-10-23 18:14

明白了 謝謝

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-23 18:15

不要客氣,工作愉快。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好,你欠對方的就是貸方正數(shù),如果是提前支付給對方的貸方負數(shù)
2023-10-23
付給供應商的應付賬款不支付了,做賬的時候應該錄應付賬款借方。 應付賬款是企業(yè)欠供應商的貨款或服務費用,當應付賬款尚未付清時,需要按照以下步驟記賬:首先記錄原始憑證,然后根據(jù)原始憑證記賬,此時應付賬款記在借方,表示企業(yè)欠供應商的貨款;庫存商品記在貸方,表示企業(yè)增加了庫存。最后當企業(yè)支付應付賬款時,需要再次記賬,此時應付賬款記在借方,表示企業(yè)減少了應付賬款;銀行存款記在貸方,表示企業(yè)支付了貨款
2023-10-23
同學你好,借:管理費用-負數(shù) 貸:應付賬款-負數(shù)。區(qū)別就是,前者會造成利潤表取數(shù)不正確,后者利潤表取數(shù)正確。
2022-05-06
哈哈,你對賬的時候沒必要調(diào)賬,把預付和應付2個科目的明細賬逐筆核對就是,產(chǎn)生了差異再調(diào)賬
2021-12-26
你好 直接藍字 借應付賬款——暫估應付賬款 貸庫存商品 沖暫估是正常的賬務處理 不沖紅字
2023-10-25
相關問題
相關資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×