您好,賬齡一般系統(tǒng)支持導(dǎo)出
老師,麻煩請教個(gè)問題呀,就是公司是軟件行業(yè)需要申請項(xiàng)目,賬本需要審計(jì),審計(jì)過程當(dāng)中有分錄是錯(cuò)的,直接給做了調(diào)整,那我在做匯算清繳的時(shí)候是按照審計(jì)調(diào)整后的申報(bào)呢還是調(diào)整前的申報(bào)呢
請問老師,單位為民非企業(yè),要做3個(gè)年度的換屆審計(jì),但是領(lǐng)導(dǎo)班子還是原來的不變,只是民政局要求做一個(gè)換屆審計(jì),請問老師,企業(yè)做過這三年的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì),請問我做換屆審計(jì)的時(shí)候以這三年的財(cái)務(wù)報(bào)表為中心進(jìn)行審核嗎?
有研發(fā)費(fèi)用的公司,就是一定需要做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告嗎?麻煩自身老師匯回答,還是什么情況下才需要做這個(gè)專審
有做過審計(jì)的老師嗎,審計(jì)的時(shí)候,往來的賬齡是以審定數(shù)來做還是未審數(shù),做過審計(jì)的老師才說哈,這個(gè)對我很重要,麻煩啦,謝謝
有做過審計(jì)的老師嗎,審計(jì)的時(shí)候,往來的賬齡是以審定數(shù)來分還是未審數(shù)來分,做過審計(jì)的老師才說哈,這個(gè)對我很重要,麻煩啦,謝謝
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個(gè)需要做賬嗎?
。。。我現(xiàn)在要自己分,所以糾結(jié)
審的是審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表余額,把余額拆分為不同期間。
那就是以未審數(shù)作為基礎(chǔ)來分咯?
例如余額是10000,30天內(nèi)為4000.30-60天為3000,60-180天為1000.180以外為2000
按實(shí)際情況把總數(shù)拆一下,拆成賬齡表
。。。我糾結(jié)的不是怎么分,是以未審數(shù)為基礎(chǔ)還是審定數(shù)為基礎(chǔ)來分
意思是審計(jì)出來的數(shù)跟報(bào)表不一致對嗎?如果確定審計(jì)后的數(shù)是對的,按審計(jì)后拆分。