你好期間,費用里面的職工薪酬和你職工薪酬明細表第一列的合計是一樣的 如果有主營業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)成本制造費用工程施工研發(fā)支出的這些需要減去
匯算清繳的期間費用表的“職工薪酬”和職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表的“工資薪金支出”有什么區(qū)別嗎
老師好,年度企業(yè)所得稅匯算清繳表的期間費用明細表中的職工薪酬和職工薪酬支出納稅調(diào)整明細表有什么關(guān)系?他們的數(shù)是一致的嗎?
老師 匯算清繳中 期間費用明細表中職工薪酬包含什么、A105050職工薪酬納稅調(diào)整明細表中工資薪金支出賬載金額是從哪個科目取數(shù)
匯算清繳 A104000期間費用明細表中的職工薪酬等于A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表的合計金額嗎
所得稅匯算清繳期間費用明細表中一,第1行職工薪酬包括哪些?職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中第1行工資薪金支出包括哪些?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
現(xiàn)在申報殘保金的,發(fā)覺這個職工薪酬好像填的不對,年度匯算清繳期間費用里的職工薪酬是按管理費用下的職工薪酬40000數(shù)填的,職工薪酬納稅調(diào)整明細表也是按管理費用40000這個數(shù)填的,關(guān)鍵計提 工資時還有一部分計入工程施工的20000,沒填。自然人扣繳端申報工資是60000,這樣的話年報的表是不是填錯了
期間費用里面的職工薪酬包含著福利費,企業(yè)負擔(dān)的社保、公積金,還有工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費都在這里面,你應(yīng)該看職工薪酬里面的稅收金額。
老師,公司不大,就計提時管理費用40000工程施工20000其他福利費保險啥的都沒有??劾U端申報的是60000,年度匯算清繳時期間費用中的職工薪酬和職工薪酬納稅調(diào)整表都填的40000,我覺得納稅調(diào)整表應(yīng)該填合計數(shù)六萬吧
你好,填寫40,000就可以的
現(xiàn)在申報殘保金上年職工工資總額根據(jù)年報出來的預(yù)填數(shù)也是四萬,這個數(shù)對嗎?不是應(yīng)該填全年應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額累計數(shù),也就是和自然人扣繳端一致的數(shù)六萬嗎
對的,是的,是這個意思的。
沒看懂,這個殘保金應(yīng)該填哪個數(shù),自動帶出來的預(yù)填數(shù)四萬還是和扣繳端一致的六萬
殘保金意思四萬的
那這樣的話22年匯算清繳應(yīng)付職工薪酬明細表和這個22年殘保金工資總額數(shù)都是四萬都不包括直接記入工程施工的人員工資2萬嗎
這個20,000不是福利費嗎? 你賬上做的福利費
不是福利費,我做的是借:管理費用4萬.工程施工2萬·貸:應(yīng)付職工薪酬6萬,自然人扣繳端申報的工資總額也是6萬。
那這樣的話22年匯算清繳期間費用明細表中的職工薪酬填多少,還有職工薪酬納稅調(diào)整明細表中的工資薪金是多少,殘保金的工資總額又該是多少
老師先休息吧明天在說
期間費用明細表里面職工薪酬填寫的是4萬,職工薪酬明細表里面填寫的是6萬,殘保金是6萬
歐,那我就得更正年報匯算清繳表了,以前填的年報里都是四萬,老師我不更正沒事吧,更正表沒什么影響吧
但是很有可能你的匯算清繳職工薪酬明細表和你申報的自然人電子稅務(wù)局里面比對
好的,那我就更正成正確的吧,謝謝老師
你好對的 是這么做的