一般納稅人在后續(xù)月份抵扣前期未抵扣的進(jìn)項稅額時,可以按以下方式入賬: 在后續(xù)月份收到發(fā)票并進(jìn)行認(rèn)證抵扣時,借方記入應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)科目,貸方記入應(yīng)交稅費--待抵扣進(jìn)項稅額科目。 后續(xù)月份的申報表中,會將前期未抵扣的進(jìn)項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到申報表主表的第13欄上期留抵稅額中
你好,請問一般納稅人7月份收到專票入賬,7月份抵扣進(jìn)項稅,是不是分錄貸方是應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,如果7月份未抵扣,等到后面才抵扣,那7月份發(fā)票入賬時貸方是應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項稅額嗎?
請問,我是一般納稅人,8月份有一張專票沒有在當(dāng)月抵扣進(jìn)項稅,這個時候入的科目是叫做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額)?直到10月份抵扣時,再從沖回來,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額)
發(fā)票勾選認(rèn)證的時候選擇的退稅不抵扣,在貨品入庫的時候稅額說入在待認(rèn)證進(jìn)項稅額里面,勾選之后可以直接做借:問在賬務(wù)上可以不抵扣的發(fā)票在待抵扣認(rèn)證的科目里面,可以直接做借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額嗎?
發(fā)票勾選認(rèn)證的時候選擇的退稅不抵扣,在貨品入庫的時候稅額說入在待認(rèn)證進(jìn)項稅額里面,勾選之后可以直接做借:問在賬務(wù)上可以不抵扣的發(fā)票在待抵扣認(rèn)證的科目里面,可以直接做借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額嗎?
老師,當(dāng)月已勾選認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票當(dāng)月不抵扣,當(dāng)月無銷項稅額,借:庫存商品。 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:應(yīng)付賬款,賬務(wù)處理是否需要將當(dāng)月未抵扣的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入待抵扣進(jìn)項稅額嗎?
幫忙開1%的專票,收多少個點不會虧錢?
您好,請問公司捐款,什么情況下可以抵增值稅。
單位盤虧了兩臺電腦,如何做賬
工程公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,發(fā)的工資備注的是勞務(wù)費,并且按照工資申報了個稅,如何做分錄?
2023年9月,在電局上我勾選了進(jìn)賬抵扣合計1萬元的發(fā)票,但是系統(tǒng)做賬,忘記做分錄了,現(xiàn)在補登記,怎么做分錄呢
老師安徽納稅申報還有明天一天,4月的
老師,我們是自己的房產(chǎn),然后收房租,小規(guī)模企業(yè)確認(rèn)收入的話是要按照合同簽訂日期還是收到收入為準(zhǔn),有法則嗎?
請問簽訂的私車公用,對方要開發(fā)票回來嗎?我們要代扣代繳個稅嗎?
老師在嗎 有問題問您
我們公司有對外投資,成為新公司的股東,在匯算清繳的時候要填寫投資表嗎
我當(dāng)月入賬就是因為收到了發(fā)票才入的,但是還沒有用到抵扣,和您說和這個操作一樣嗎
同學(xué)你好 你是購買方吧 這樣做就可以
那入賬時發(fā)票就放在了當(dāng)月,后續(xù)陸續(xù)抵扣時 沒有發(fā)票了,只做一筆分錄:借應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 貸應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅。嗎,那以什么附件入賬呢
同學(xué)你好 這個不用附件了哦
那入賬時發(fā)票就放在了當(dāng)月,后續(xù)陸續(xù)抵扣時 沒有發(fā)票了,只做一筆分錄:借應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 貸應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅。嗎,那以什么附件入賬呢 這個賬到后面能平么
分錄平了呀 這個不用附件