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老師 一般納稅人,增值稅進(jìn)項稅額收月收到的發(fā)票未抵扣,后面陸續(xù)抵扣,當(dāng)月入的借:商品 應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項認(rèn)證,那在后面陸續(xù)抵扣時這個賬應(yīng)該怎么入呢

2023-10-23 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-23 16:28

一般納稅人在后續(xù)月份抵扣前期未抵扣的進(jìn)項稅額時,可以按以下方式入賬: 在后續(xù)月份收到發(fā)票并進(jìn)行認(rèn)證抵扣時,借方記入應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)科目,貸方記入應(yīng)交稅費--待抵扣進(jìn)項稅額科目。 后續(xù)月份的申報表中,會將前期未抵扣的進(jìn)項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到申報表主表的第13欄上期留抵稅額中

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快賬用戶7090 追問 2023-10-23 16:30

我當(dāng)月入賬就是因為收到了發(fā)票才入的,但是還沒有用到抵扣,和您說和這個操作一樣嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-23 16:34

同學(xué)你好 你是購買方吧 這樣做就可以

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快賬用戶7090 追問 2023-10-23 16:36

那入賬時發(fā)票就放在了當(dāng)月,后續(xù)陸續(xù)抵扣時 沒有發(fā)票了,只做一筆分錄:借應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 貸應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅。嗎,那以什么附件入賬呢

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齊紅老師 解答 2023-10-23 16:41

同學(xué)你好 這個不用附件了哦

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快賬用戶7090 追問 2023-10-23 16:42

那入賬時發(fā)票就放在了當(dāng)月,后續(xù)陸續(xù)抵扣時 沒有發(fā)票了,只做一筆分錄:借應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 貸應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅。嗎,那以什么附件入賬呢 這個賬到后面能平么

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齊紅老師 解答 2023-10-23 16:45

分錄平了呀 這個不用附件

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一般納稅人在后續(xù)月份抵扣前期未抵扣的進(jìn)項稅額時,可以按以下方式入賬: 在后續(xù)月份收到發(fā)票并進(jìn)行認(rèn)證抵扣時,借方記入應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)科目,貸方記入應(yīng)交稅費--待抵扣進(jìn)項稅額科目。 后續(xù)月份的申報表中,會將前期未抵扣的進(jìn)項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到申報表主表的第13欄上期留抵稅額中
2023-10-23
同學(xué)你 好 請問一般納稅人7月份收到專票入賬,7月份抵扣進(jìn)項稅,是不是分錄貸方是應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,如果7月份未抵扣,等到后面才抵扣,那7月份發(fā)票入賬時貸方是應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項稅額嗎?——對的;
2020-09-22
你好 你的分錄是正確的??
2021-06-08
賬務(wù)處理是否需要將當(dāng)月未抵扣的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入待抵扣進(jìn)項稅額?可以
2023-06-14
應(yīng)交稅費待認(rèn)證這個科目二級科目。
2025-04-04
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