同學(xué)你 好 請問一般納稅人7月份收到專票入賬,7月份抵扣進項稅,是不是分錄貸方是應(yīng)交增值稅進項稅額,如果7月份未抵扣,等到后面才抵扣,那7月份發(fā)票入賬時貸方是應(yīng)交增值稅待抵扣進項稅額嗎?——對的;
你好,請問一般納稅人7月份收到專票入賬,7月份抵扣進項稅,是不是分錄貸方是應(yīng)交增值稅進項稅額,如果7月份未抵扣,等到后面才抵扣,那7月份發(fā)票入賬時貸方是應(yīng)交增值稅待抵扣進項稅額嗎?
請問,我是一般納稅人,8月份有一張專票沒有在當(dāng)月抵扣進項稅,這個時候入的科目是叫做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)?直到10月份抵扣時,再從沖回來,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)
未抵扣的專票:借:原材料/主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅(待抵扣進項稅) 貸:銀行存款 等到下月抵扣了是不是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已抵扣進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅
7月份拿到的進項專票,全部入賬,但有一些沒抵扣,做賬時候,留著下個月抵扣進項稅額部分入應(yīng)交稅費--進項稅額還是入待抵扣稅額?
小規(guī)模申請一般納稅人,是在7月26日申請的,那么收到的進項發(fā)票是在7月份才能抵扣還是8月份才能抵扣?
科目明細有嗎?麻煩解答一下謝謝
我們每月就幾筆轉(zhuǎn)賬沒大有業(yè)務(wù)還用金蝶EAS好麻煩 ,但這是集團規(guī)定的,有點耗時啊 ,怎么辦
小規(guī)模勞務(wù)公司,之前是按1%全額開的,最近能按差額開票嗎?差額是1%還是5%?轉(zhuǎn)為差額5%后能再轉(zhuǎn)換1%全額嗎?
老師你好,問下工資薪酬和經(jīng)營所得個人所得稅匯算時合并繳納所得稅嗎?工資薪酬的稅率和經(jīng)營所得稅率是一樣的嗎?謝謝
查賬征收個體戶,小規(guī)模納稅人是在自然人扣繳端申報嗎
發(fā)票開的是廣告服務(wù)*燈布安裝費,我公司應(yīng)計入銷售費用-廣告費還是銷售費用-其他?
公司車已經(jīng)折舊完了,凈收益1000元,要怎么做賬,要交那些稅
你好老師,我公司的勞務(wù)費是2025年1月份的,2024年12月份某公司幫我公司代付了,分錄怎么做?
老師,企業(yè)在超市買了5000元購物卡,開的發(fā)票事預(yù)付卡銷售及充值怎么入賬,怎么計算個稅呢
老師,代采款進到品牌公司時需要備注嗎?
你好,老師,還有一個問題,二手車是不是沒有增值稅的呢?
同學(xué)你好‘二手車是不是沒有增值稅的呢?——是有增值稅的;
你看這個,老師
這個發(fā)票
沒有增值稅呢?
同學(xué)你好,二手車銷售發(fā)票上沒有稅的;需要開增值稅發(fā)票的;
那銷售方應(yīng)該給我們的是第幾聯(lián)呢? 我們現(xiàn)在收到的就是照片上的,也就是第一聯(lián)。
同學(xué)你好,二手車發(fā)票就給這一聯(lián)的;
老師,為什么你說的還需要開增值稅發(fā)票,不就是開的這種發(fā)票嗎?