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今天接到專管員電話,說我公司有張餐飲費發(fā)票由于飯店老板沒有交稅,判定為虛開。讓我調(diào)整稅務申報表,請問老師調(diào)整的金額填在申報表那一行?

2023-10-23 13:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-23 13:49

你好。原來咱做賬記哪兒了?

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快賬用戶3551 追問 2023-10-23 14:15

銷售費用招待費里。

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齊紅老師 解答 2023-10-23 14:19

這個正常是匯算清繳時調(diào)整就行了。填寫在納稅調(diào)整明細表的30號。

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快賬用戶3551 追問 2023-10-23 14:27

是的我也認為匯算清繳調(diào)整申報表,但專管員說這個月調(diào)整好申報表發(fā)給他看。

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齊紅老師 解答 2023-10-23 14:28

那你就把這筆業(yè)務紅沖,然后再出報表申報納稅就可以了。

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快賬用戶3551 追問 2023-10-23 14:36

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2023-10-23 14:39

抱歉,祝您工作學習愉快。

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相關問題討論
你好。原來咱做賬記哪兒了?
2023-10-23
學員你好,這是不合規(guī)的,他們認為餐費就是招待費,招待費在企業(yè)所得稅的時候是要調(diào)增利潤的,出差誤餐補助是不需要調(diào)整的,當然為了避免一些不必要的處理賬務麻煩,有些企業(yè)就有一些不合規(guī)的規(guī)定,那你只能找替票了
2022-01-06
你好,需要今天申報并扣稅。
2024-01-15
您好,建議您聯(lián)系下專管員最好去大廳把6月份申報表更正一下,在申報7月份
2020-08-05
您好,您是增值稅收入高還是所得稅收入高?
2020-08-29
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