您好,這個的話,是退的增值稅還是啥
一月份報銷了去年五月餐費234(福利費),9月辦公用品566(辦公費),做賬的時候做到了以前年度損益調(diào)整,那在做2022年匯算清繳的時候是只在納稅調(diào)整項目明細表第二項扣除類調(diào)整項目可以嗎(圖1鉛筆部分)?財務(wù)報表不修改(財務(wù)報表利潤和企業(yè)所得稅年度申報表里的利潤總額保持一致)
老師,您好,稅務(wù)打電話讓我把2019年到2022年已抵扣但是不能抵扣的進項稅轉(zhuǎn)出,修增值稅報表是在每年12月份的增值稅申報表中修改的,這樣的話,財務(wù)報表怎么修改,是每年修改每年的,還是做2022年匯算清繳時調(diào)整到2022年中,修改2022年的財務(wù)報表
小企業(yè)會計準則2023年1月份,收到了2022年12月開的300多萬勞務(wù)票。1月份入賬 借:利潤分配/未分配利潤 貸:應(yīng)付賬款?,F(xiàn)在報22年財務(wù)報表 和所得稅匯算清繳的時候怎么做。需要調(diào)整22年財務(wù)報表嗎,匯算的時候300多萬的勞務(wù)票填在哪里
小企業(yè)會計準則2023年1月份,收到了2022年12月開的300多萬勞務(wù)票。22年未做暫估 1月份入賬 借:利潤分配/未分配利潤 貸:應(yīng)付賬款。現(xiàn)在報22年財務(wù)報表 和所得稅匯算清繳的時候怎么做。需要調(diào)整22年財務(wù)報表嗎,匯算的時候300多萬的勞務(wù)票填在哪里
您好!公司2023年1月份收到15萬元退稅款?,F(xiàn)在稅局讓納稅清繳調(diào)增,修改申報表和財務(wù)報表。會計上怎么調(diào)整,這筆賬在一月。
小規(guī)模納稅人發(fā)票開檢測費,商品和服務(wù)稅收分類編碼選什么,稅率還是選1%嗎
主營業(yè)務(wù)成本按什么結(jié)轉(zhuǎn)
我們公司是一般商貿(mào)企業(yè),購進月餅,進行包裝再賣出,那購進的包裝禮盒這些,應(yīng)該進銷售費用包裝費嗎??還是說進月餅的成本??
老師你好,請問土地去年買的,8月份又繳納了契稅,這個契稅是從8月份開始攤銷嗎
老師,我想問下,我們單位是事業(yè)單位,收到了勞動就業(yè)局的失業(yè)保險穩(wěn)崗補貼,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?以前會計是做借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-失業(yè)保險。感覺這個應(yīng)該不對
樸老師進,昨天問題繼續(xù)
老師請問一下,2個公司同一個法人,同一個員工可以一個公司領(lǐng)工資,另一個公司繳納社保嗎?
我們是勞務(wù)派遣公司,差額征稅是用5%。但是說還有外包6%,這個外包是啥意思?為什么是6個點
報表上其他應(yīng)付是負數(shù),他意思是對方欠我的發(fā)票對不?
老師您好,供貨商出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題,我們可以對下游供貨商進行退貨,并處罰款嗎?還是只能收產(chǎn)品質(zhì)量違約金,做營業(yè)外收入
是退的增值稅
那樣的話,做分錄就是? 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費? ?應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做的
您好,是這筆退稅款稅局讓放到22年的匯算清繳里補稅,我應(yīng)該怎么調(diào)整1月這筆賬?是反結(jié)賬調(diào)整還是在本月調(diào)整?
是在本月調(diào)增就可以的。因為銀行流水是本月
這筆款的銀行流水是1月份的,稅局說這筆款屬于22年收入。我在本月做以前年度損益調(diào)整就可以是嗎??
可以,對的,這個理解對
那2022年年度財務(wù)報表手工改是嗎?
嗯對,是需要這樣處理的