是,申報表中,本期應納稅額是用:不含稅銷售額*0.03

不含稅銷售額3%征收率是:1036077.73 不含稅銷售額5%征收率是:146476.19 本期應納稅額是:38406.14 本期應納稅額減征額是:20617.69 老師,我想問問增值稅小規(guī)模納稅人,應納稅額減征額是怎么計算的
小規(guī)模開了3個點和1個點的票,報增值稅出現(xiàn)3減1贈策的本期發(fā)生額大于開具1%增收率增值稅發(fā)票不含稅金額406722.84的2%,我們合計不含稅開票449990.8,稅控盤上實際銷售稅額是4099.2,本期應納稅額填的13499.72,應納稅額減增我填的94400.52,這樣不就交4099.2的稅嗎,是那里填錯了嗎
老師,我是小規(guī)模,應該開1%的發(fā)票,但是我開成免稅發(fā)票了,我在申報增值稅時可以折算不含稅銷售額按1%繳納增值稅嗎
小規(guī)模開了1個點的票,報增值稅出現(xiàn)3減1政策本期發(fā)生額小于開具1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額為1422465.98*2%,稅控盤實際不含稅銷售額是247033.64,應征增值稅不含稅銷售額1175432.34,應納減增23598.65,本期應繳稅11754.32。是哪里沒填對呢
老師,我是小規(guī)模,開票3%減按1%的,在增值稅申報里的,本期應納稅額是用:不含稅銷售額*0.03嗎
老師,我們公司22年到2025年9月份是從價征收房產(chǎn)稅的,9月之后是從租的,這個從租還要填嗎
應收未收租賃費時,按照權責發(fā)生制確認收入,發(fā)票沒有開,稅計入什么科目?與納稅義務發(fā)生時間一致嗎?
問一下購買商品接受勞務支付的現(xiàn)金有那些組成,有明細嗎,
老師,私人借款給公司賬務該怎么處理
老師:23年夠入的機器進項已經(jīng)抵扣,25月10月份當廢鐵賣了,稅務報不開票銷售,那機器的進項要轉出嗎?
師我怎么根據(jù)資產(chǎn)負債表來做現(xiàn)金流量表呢,有什么表格可以用不,這做貸款然后攢數(shù)據(jù)真的挺難, 郭老師如果當年企業(yè)含稅收入是7700萬,利潤表里的收入是7700/1.09=7064.22萬,然后現(xiàn)金流量表里的銷售產(chǎn)成品,商品,提供勞務那欄我寫的7700萬沒問題吧,就是收了7700萬 老師給我來個現(xiàn)金流量表帶公式的模板表格,這個我只能按資產(chǎn)負債表來做現(xiàn)金流量表了,老師有什么好的方法吧 Youxiang,987382313
餐飲業(yè)的,有在餓了么和美團外賣上的單子,報收入,我們應該報平臺扣完稅點和提成實際返回的金額,還是平臺上顯示的要求顧客支付的金額
公司收到了財付通支付的一筆幾十萬的款項 該怎么入賬
有沒有在工作中不被領導罵的人呢
老師您好,想問一下,公司自己研發(fā)的設備怎么做賬
那本期應納稅減征額就是:不含稅銷售額*0.02?
是,本期應納稅減征額就是:不含稅銷售額*0.02
老師,那我總共開了17300的票,銷售額17128.72,應納稅額513.86,免稅額513.86,減征額342.57,,我都 不用交稅吧,你看看對嗎
是的,都不用交稅的
那老師,你看表里,本期應補(退)稅額171.29,是什么意思,我要交171.29元的稅嗎
本期應納,本期減征,都不要填寫
老師,不填寫的,不行啊都黃色提示錯誤
那奇怪了,16行與18行,均不需要填寫的。
本期應補(退)稅額171.29,是要交171.29元的稅的意思