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老師,我是小規(guī)模,開票3%減按1%的,在增值稅申報里的,本期應納稅額是用:不含稅銷售額*0.03嗎

2023-10-22 21:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-22 21:16

是,申報表中,本期應納稅額是用:不含稅銷售額*0.03

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快賬用戶9146 追問 2023-10-22 21:19

那本期應納稅減征額就是:不含稅銷售額*0.02?

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齊紅老師 解答 2023-10-22 21:19

是,本期應納稅減征額就是:不含稅銷售額*0.02

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快賬用戶9146 追問 2023-10-22 21:27

老師,那我總共開了17300的票,銷售額17128.72,應納稅額513.86,免稅額513.86,減征額342.57,,我都 不用交稅吧,你看看對嗎

老師,那我總共開了17300的票,銷售額17128.72,應納稅額513.86,免稅額513.86,減征額342.57,,我都
不用交稅吧,你看看對嗎
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齊紅老師 解答 2023-10-22 21:29

是的,都不用交稅的

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快賬用戶9146 追問 2023-10-22 21:31

那老師,你看表里,本期應補(退)稅額171.29,是什么意思,我要交171.29元的稅嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-22 21:37

本期應納,本期減征,都不要填寫

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快賬用戶9146 追問 2023-10-22 21:40

老師,不填寫的,不行啊都黃色提示錯誤

老師,不填寫的,不行啊都黃色提示錯誤
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齊紅老師 解答 2023-10-22 21:45

那奇怪了,16行與18行,均不需要填寫的。
本期應補(退)稅額171.29,是要交171.29元的稅的意思

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相關問題討論
是,申報表中,本期應納稅額是用:不含稅銷售額*0.03
2023-10-22
借銀行存款,1900 貸主營業(yè)務收入1881.19 應交稅費,應交增值稅18.81 借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入18.81
2021-04-06
18行第一行正常填寫2%, 稅收政策導致與實際繳稅之間的差額部分,填寫在減免稅處,然后再正常申報就行。
2023-07-12
需要交稅才填寫 不交稅不用
2023-10-29
不含稅銷售額就是收入金額 本期應納稅額是自動出來的 減征額要有減征情況才填列的
2021-05-19
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