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應交稅費-應交增值稅和 應交稅費-未交增值稅有什么區(qū)別? 做賬的時候怎么用?

2023-10-22 19:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-10-22 19:53

您好 應交稅費-應交增值稅 是小規(guī)模納稅人用增值稅科目 一般納稅人在應交增值稅下還要設置三級科目 應交稅費-未交增值稅 是核算單位應交增值稅的

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快賬用戶9492 追問 2023-10-22 19:58

也就是說應交稅費-未交增值稅 是用來專門核算一般納稅人,上個月沒有交的增值稅,對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-22 19:58

是的 核算當月應交未交的增值稅

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快賬用戶9492 追問 2023-10-22 19:59

不應該是上個月的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-22 19:59

當月月末就要核算啊? 次月是上交啊

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快賬用戶9492 追問 2023-10-22 20:03

那一般人納稅人企業(yè),下個月支付的時候,為什么是: 借:應交稅費-未交增值稅 而不是: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 這怎么區(qū)分呀?

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齊紅老師 解答 2023-10-22 20:05

本月銷項大于進項 月末寫分錄 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月繳納 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶9492 追問 2023-10-22 20:07

為什么未交增值稅會轉到應交增值稅里呢

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齊紅老師 解答 2023-10-22 20:09

未交增值稅會轉到應交增值稅里?沒有轉到未交應交增值稅啊

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快賬用戶9492 追問 2023-10-22 20:09

我好像說反了

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快賬用戶9492 追問 2023-10-22 20:10

那如果進項大于銷項,怎么寫分錄呢

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齊紅老師 解答 2023-10-22 20:11

進項大于銷項 月末的時候可以不寫結賬分錄? 年末的時候一次性把進項銷項結平就好了

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快賬用戶9492 追問 2023-10-22 20:13

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-10-22 20:18

進項大于銷項 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅

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你好,學員,一般是用應交稅費-應交增值稅,這個代表的是銷項稅進項稅結轉到的科目 應交稅費-應交增值稅這個一般不會直接用,一般是加個三級明細,應交稅費-應交增值稅-銷項稅,應交稅費-應交增值稅-進項稅
2023-10-22
您好 應交稅費-應交增值稅 是小規(guī)模納稅人用增值稅科目 一般納稅人在應交增值稅下還要設置三級科目 應交稅費-未交增值稅 是核算單位應交增值稅的
2023-10-22
你好 ?應交稅費–應交增值稅(已交稅金),當月交當月的增值稅 和應交稅費–應交增值稅(未交增值稅) 就應未交的增值稅?
2021-09-29
你好,這個是結轉未交增值稅的業(yè)務,一個是借方,一個是貸方 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
2023-04-10
你好,應該說這個轉出未交增值稅是要求的一個過渡科目而已。
2024-01-09
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