你好,學(xué)員,一般是用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,這個(gè)代表的是銷項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到的科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)一般不會(huì)直接用,一般是加個(gè)三級(jí)明細(xì),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
老師請(qǐng)問(wèn)未交增值稅放在二級(jí)和三級(jí)科目分別如何應(yīng)用?即應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅兩個(gè)科目有什么區(qū)別?如何運(yùn)用,分別代表什么意思?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 有什么區(qū)別,交稅前應(yīng)該是轉(zhuǎn)出到哪個(gè)分錄
應(yīng)交稅費(fèi)科目下,轉(zhuǎn)出未交增值稅跟未交增值稅這兩個(gè)科目有什么區(qū)別?分別應(yīng)該什么時(shí)候用
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅有什么區(qū)別
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅和 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅有什么區(qū)別? 做賬的時(shí)候怎么用?
老師個(gè)體戶C表從哪里取數(shù)
老師,我想增下,我做完會(huì)匯算清繳后,需要補(bǔ)稅,在5月份通過(guò)以前年度損益調(diào)整分錄進(jìn)行調(diào)整。現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不一致了,我需要調(diào)整稅務(wù)局網(wǎng)站2024年的報(bào)表嗎?如果不調(diào)整,我2025年申報(bào)的報(bào)表是不是不對(duì)了?
您好老師,我們公司是一般納稅人,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年6月30日成立的之前做賬都是按照銀行回單和發(fā)票做會(huì)計(jì)憑證的采購(gòu)多半沒(méi)有合同和付款申請(qǐng)單,銷售也是一樣沒(méi)有合同,出庫(kù)單入庫(kù)單月底結(jié)賬統(tǒng)一打印附在憑證后面,跟老板說(shuō)了跟對(duì)方公司簽合同蓋章留底,但老板沒(méi)有簽回蓋章的合同就收貨款銷售了,去年沒(méi)有合同的都因?yàn)楣┴泦?wèn)題鬧掰了,這個(gè)怎么處理啊
約當(dāng)產(chǎn)量比例法,一次性投入和陸續(xù)投入?yún)^(qū)別
老師個(gè)體戶C表是報(bào)什么的
這個(gè)月更正了2024年增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表,那去年憑證需要更正嗎?
電商導(dǎo)出聚水潭訂單后,另有一份刷單的訂單,怎么篩選出來(lái)聚水潭訂單里的刷單訂單?用函數(shù)嗎?
增值稅的表三從哪里帶過(guò)來(lái)的?
老師,我現(xiàn)在收到供應(yīng)商24年銷售折讓的紅字發(fā)票,對(duì)方說(shuō)是24年的返利,我要怎么處理???
老師,請(qǐng)問(wèn):年報(bào)所得稅調(diào)增16萬(wàn),應(yīng)交所得稅4萬(wàn)如何在本期做賬?謝謝!